你好,計(jì)提工資金額填寫錯(cuò)誤,是少計(jì)提了還是多計(jì)提了呢??
工資個(gè)稅金額未核算錯(cuò)誤,申報(bào)是填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時(shí)更正,會(huì)計(jì)如何處理呢
個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤調(diào)整問題,如果個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如第一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,即3月份申報(bào)了2月份計(jì)提的工資,導(dǎo)致現(xiàn)在12月份了一直申報(bào)的是11月份的計(jì)提工資,那么2021年1月份的時(shí)候想調(diào)整過來,是零申報(bào)調(diào)整還是申報(bào)2020年1月份的工資?
老師,由于上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致去年第四季度企業(yè)所得稅沒有繳納,上個(gè)月去稅務(wù)局做了調(diào)整,補(bǔ)繳了稅款和滯納金,這個(gè)分錄怎么做呢?
應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額,但是不需要繳納,以前計(jì)提錯(cuò)誤,怎么樣調(diào)整,做分錄
2022年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2023年1月份計(jì)提的,金額672,應(yīng)該怎么做調(diào)整?而且金額也計(jì)提錯(cuò)誤了,實(shí)際金額應(yīng)該是2418
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計(jì)的決策一貫性指的啥
老師在外地干工程,都需要什么手續(xù),開發(fā)票在我們本地能開嗎
這個(gè)凈資產(chǎn)凈利率和凈資產(chǎn)收益率是一個(gè)意思嗎?是不同叫法嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷高于出口的時(shí)候,是不是直接按照平時(shí)稅負(fù)來計(jì)算所需進(jìn)項(xiàng)就可以,不用退稅
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷高于出口的時(shí)候,是不是直接按照平時(shí)稅負(fù)來計(jì)算所需進(jìn)項(xiàng)就可以,不用退稅
實(shí)行核定征收的投資者,也可以享受個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的相關(guān)優(yōu)惠政策吧
多計(jì)提了,導(dǎo)致報(bào)稅錯(cuò)誤了, 怎么調(diào)整分錄
你好,多計(jì)提了工資,就沖銷 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:管理費(fèi)用等科目
報(bào)稅也錯(cuò)了,我要和稅務(wù)保持一致,怎么處理,是講錯(cuò)就錯(cuò)嗎?
你好,那就需要做報(bào)稅的更正,沖銷多計(jì)提的個(gè)人所得稅金額。
個(gè)稅報(bào)表需要調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,需要調(diào)整的。個(gè)人所得稅調(diào)整是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資