同學你好 不含稅的金額計入成本費用減少利潤,然后少交所得稅
增值稅專票可以抵扣進項稅,企業(yè)所得稅,成本還可以抵扣什么
老師,申報抵扣其中一部分進項專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當期成本?
請問增值稅已經申報了,還有未勾選的進項發(fā)票要抵扣,可以作廢申報再勾選抵扣嗎?
作為業(yè)務招待的專票可以勾選抵扣嗎?
企業(yè)從小規(guī)模轉為一般納稅人,作為小規(guī)模的時候有一張專票已經作為成本入賬,現(xiàn)在轉成一般納稅人了這張發(fā)票做進項轉出還是可以勾選抵扣?
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經營地址是的房產證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經完成,但是已經到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
怎么查詢公司需要給法人報銷多少錢?
看法人墊付了多少,一般都有發(fā)票和收據的