您好,你是6月的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎?

資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
老師我的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn)金額不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
12月的利潤(rùn)表中 凈利潤(rùn) 不等于 資產(chǎn)負(fù)債表 中 期末未分配利潤(rùn)—期初未分配利潤(rùn) 為什么
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系: 本期資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)減上期未分配利潤(rùn)等于本期利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)。 我想請(qǐng)問(wèn): 我理解為23年7月的未分配利潤(rùn)減23年6月的未分配利潤(rùn)等于23年7月的凈利潤(rùn)正確嗎?(不含稅的凈利潤(rùn)嗎?)
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒(méi)有話說(shuō)?
沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票可以先開(kāi)嗎?
小規(guī)模, 1,采購(gòu)了7000元貨款,寫(xiě)了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫(kù)了,請(qǐng)問(wèn)送人寫(xiě)什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對(duì)嗎? 分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣(mài)貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣(mài)貨給國(guó)外客戶(hù)的模式。 這樣是內(nèi)銷(xiāo)還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號(hào)交費(fèi),15號(hào)退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會(huì)計(jì)吧
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開(kāi)具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫(xiě)在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類(lèi))。 ①衛(wèi)生紙如果銷(xiāo)售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)??還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷(xiāo)售,是其他業(yè)務(wù)銷(xiāo)售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶(hù)的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶(hù)轉(zhuǎn)給美元戶(hù),第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?


老師我剛剛結(jié)轉(zhuǎn)了,,怎么還是有那個(gè)差額
然后7月的結(jié)轉(zhuǎn)你也要更新下
老師我更新,,老師剛剛又去看了一下,,都做了還是有那個(gè)差額
這個(gè)可能是財(cái)物軟件的原因了
把軟件退出來(lái)看看