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老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅

2025-09-07 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-07 10:36

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-07 10:39

您好,可以采用差額征稅,你開給甲方的計稅應按(100-80)萬×3%=0.6萬元計算,如果你按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬×3%=3萬元抵扣增值稅,而不是按你實際繳納的0.6萬元抵扣

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2025-09-03
你們做成本的依據就是收到的發(fā)票不含稅金額
2022-04-07
你好,同學。 預交的時候,計算沒問題的。 是的。
2020-11-25
你好 你也開不了 你沒有這個經營范圍的
2020-11-09
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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