多交的稅款退回來了嗎
工資個稅金額未核算錯誤,申報是填寫錯誤導致多繳稅款,后又及時更正,會計如何處理呢
一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設(shè)費申報表采用簡單粗暴方法,直接將當期本公司廣告開票總額減去當期媒體回票總額之間差額作為當期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯誤深感自責,由于個人失誤導致這種申報模式持續(xù)了一段時間,請問老師該這種情況如何處理
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師好,之前公司在申報員工個稅時,填報信息錯誤,導致多繳了稅金,后來更正申報,覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導致現(xiàn)在繳稅金額和申報記錄不一致,請問賬務(wù)怎么處理
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
沒有,在下個月工資給這名員工加上了這多扣的個稅
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個月發(fā)工資多扣出來就可以
借應(yīng)交稅費貸銀行存款 我跟那個寫錯了
少扣個稅,下期補呢
借應(yīng)交稅費貸銀行存款,不是 下個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費。
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負責申報的數(shù)據(jù)整差了,導致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導致數(shù)據(jù)錯誤
賬上做的是對的嗎 不對吧 不管那個原因錯誤都是這樣做
你的意思是按錯的申報金額進行計提工資嗎,如果按正確的計提工資,分錄借貸不平衡
按正確的計提 發(fā)多少寫支付的多少
正確的個稅為431.13 ,錯誤繳納申報個稅為449.13 449.13-39.6+21.6
借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
你就職工的個人多少 發(fā)工資的時候
您能給我這個整體的分錄嗎,您這樣說,我還是不是不清楚的
你申報的個稅431.13 你核算的時候扣除職工多少錢 只需要這兩個數(shù)據(jù)
我申報的個稅是 449.13 正確的是431.13
你扣除職工的也是這個金額嗎