多交的稅款退回來了嗎

工資個稅金額未核算錯誤,申報(bào)是填寫錯誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時更正,會計(jì)如何處理呢
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表采用簡單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯誤深感自責(zé),由于個人失誤導(dǎo)致這種申報(bào)模式持續(xù)了一段時間,請問老師該這種情況如何處理
老師你好,請問我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時,把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報(bào)時,可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師好,之前公司在申報(bào)員工個稅時,填報(bào)信息錯誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來更正申報(bào),覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請問賬務(wù)怎么處理
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報(bào),會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報(bào),但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報(bào)一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報(bào)這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


沒有,在下個月工資給這名員工加上了這多扣的個稅
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個月發(fā)工資多扣出來就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 我跟那個寫錯了
少扣個稅,下期補(bǔ)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,不是 下個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報(bào)的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因?yàn)楹怂愕膯栴}導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
賬上做的是對的嗎 不對吧 不管那個原因錯誤都是這樣做
你的意思是按錯的申報(bào)金額進(jìn)行計(jì)提工資嗎,如果按正確的計(jì)提工資,分錄借貸不平衡
按正確的計(jì)提 發(fā)多少寫支付的多少
正確的個稅為431.13 ,錯誤繳納申報(bào)個稅為449.13 449.13-39.6+21.6
借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
你就職工的個人多少 發(fā)工資的時候
您能給我這個整體的分錄嗎,您這樣說,我還是不是不清楚的
你申報(bào)的個稅431.13 你核算的時候扣除職工多少錢 只需要這兩個數(shù)據(jù)
我申報(bào)的個稅是 449.13 正確的是431.13
你扣除職工的也是這個金額嗎