你好可以的 可以的 賬務(wù)處理做到25年
老師,請問下我農(nóng)民工工資在農(nóng)民工專戶發(fā)放了,申報(bào)了個(gè)稅,做賬的時(shí)候直接做的是工程施工~工資,貸銀行存款,沒過度應(yīng)付職工薪酬,申報(bào)殘保金按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字填的,應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是公司里的員工的工資,但是聽稅務(wù)局說是按個(gè)稅申報(bào)的填,以前年度都是把不含農(nóng)民工的數(shù)字填了,怎么弄?
老師好,就是2022年企業(yè)所得稅年報(bào)當(dāng)中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表,當(dāng)中的工資薪金填的數(shù)不對,只填了管理人員的45000,忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000,自然人扣繳端申報(bào)的是總和67000元,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,上年職工工資總額它是自動(dòng)彈出來45000元,這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.(總共12個(gè)人)
老師已經(jīng)申報(bào)了12月個(gè)稅,也繳款成功了,然后更正申報(bào),想把年終獎(jiǎng)放到里面,是不是直接把12月工資加上年終獎(jiǎng)綜合放在里面,12月雖然繳款了,但是數(shù)據(jù)是清0的,需要在把12月數(shù)字加上
老師,之前因?yàn)槎悇?wù)問題,工資清0了,然后我們24年把工資找回了,分錄要怎么做,是改之前的,還是在24年直接做一筆,沒有工程施工,應(yīng)該放哪個(gè)科目,因?yàn)槌杀具^大,不能放成本里,老師都給我回答下
我們工資發(fā)得很拉胯,從往年就這樣,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方一直有數(shù)據(jù),有的員工工資發(fā)了,有的沒發(fā)。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù)和工資表還沒發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)對不上了,我也不想去核對之前是哪里計(jì)提多了 計(jì)提少了,就想直接做個(gè)調(diào)整分錄,用什么做附件呢,我計(jì)提工資時(shí)候,老板是不看工資表的,等發(fā)放時(shí)候,他才看工資表
老師,股東有股份但是沒有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€(gè)比重大一些?
給國外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁面,什么時(shí)候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價(jià)為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
那我在稅務(wù)年報(bào)里面加到哪里,主要是我加到管理費(fèi)用利潤總額和報(bào)表就不一樣了
是加到利潤總額之后么,在納稅調(diào)整減少額里面調(diào)整可以么
職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資,你當(dāng)時(shí)是在這里面填寫的吧?是的話,在這里減少賬載金額,不要減少。減少實(shí)際金額和稅收金額。納稅調(diào)增,調(diào)增之后,和你當(dāng)年的利潤不一樣。
我還是沒明白,現(xiàn)在怎么在不影響利潤總額額情況下把我調(diào)出的不交稅,因?yàn)橹暗墓べY都在工程施工,我刪人也不交稅的,利潤總額我不改24年我們做的帳,年報(bào)和利潤表就對不上
你好,你單位的利潤總額-100,你調(diào)增了20這種還是不交稅的,但是和你帳上的利潤總額不一樣了,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤,一個(gè)是稅法利潤
老師,我的成本在工程施工里面主要,我現(xiàn)在把工程施工在年報(bào)里面填哪里合適
你好,在工程施工里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,是的話,它不影響利潤呀。
因?yàn)槲艺{(diào)出4萬多是要交稅的,所長我想問工程施工在不改帳的情況下,在年報(bào)報(bào)表里面調(diào)到哪里
工程施工他不需要抵扣所得稅,也不需要填寫呀。他在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面,它不影響利潤。
我差4萬多成本,但是成本在工程施工,我現(xiàn)在改年報(bào),工程施工的成本填報(bào)表哪里
你當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候,工程施工填寫到哪里了?
當(dāng)時(shí)是成本大于收入,所以都放施工了
你回復(fù)一下,匯算清繳的時(shí)候,工程施工填寫到哪里了? 正常的工程施工,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是不需要填寫匯算清繳的
因?yàn)樗麑儆诖尕洠恍枰挚?,也不需要交?