你好,這樣正常是不夠的。
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開(kāi)發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢(qián)加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開(kāi)專票?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開(kāi)票加稅點(diǎn)的事情,我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開(kāi)發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開(kāi)票加稅點(diǎn)的事情,我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對(duì)方讓開(kāi)發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個(gè)點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師,您好!我想問(wèn)問(wèn),我們公司是一般納稅人,稅率是13個(gè)點(diǎn),這個(gè)月給客戶代加工一批產(chǎn)品,開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)還是可以開(kāi)其他稅率?
老師,公司是一般納稅人,銷售的是貨物都是13個(gè)點(diǎn)的稅率,現(xiàn)在要跟客戶簽份合同金額100萬(wàn),客戶讓給開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的工程安裝服務(wù),這樣可以開(kāi)嗎
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
除非你們有足夠多的進(jìn)項(xiàng)。
沒(méi)有足夠多的進(jìn)項(xiàng),增值稅還是交的多。那我要怎么說(shuō)才能有說(shuō)服力
你好,你可以算一下,你們要開(kāi)發(fā)票,需要增加多少成本。比如要找客戶要進(jìn)項(xiàng)票,是幾個(gè)點(diǎn),要了后,你們交稅是交幾個(gè)點(diǎn)。然后加起來(lái)
增值稅,附加稅,印花稅是吧
你好,是的。另外還有所得稅。