晚上好親!企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額,是報表上的利潤總額±納稅調(diào)整金額
老師你好,請問企業(yè)所得稅的實際利潤與財務(wù)報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務(wù)報表的利潤總額一致再減去所得稅費用?比如企業(yè)所得稅實際利潤是5200,實際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
老師你好!請教你企業(yè)所得稅年報與財務(wù)報表的凈利潤是一致的嗎?財務(wù)報表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財務(wù)報表凈利潤一致嗎?
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
老師,企業(yè)所得稅里的應(yīng)納稅所得額是指利潤表里的凈利潤嗎
應(yīng)納稅所得額=265.49-300是負數(shù)。不交企業(yè)所得稅 企業(yè)凈利潤=265.49-300=-34.51
老師,我在學(xué)習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
收到國債利息的會計分錄怎么寫呢
傳媒公司幫客戶做活動,活動現(xiàn)場買的紅酒、零食等都是營業(yè)成本開的專票能抵扣嗎?還有傳媒公司做活動客戶吃飯的票能作為成本嗎
國債利息 1,計提時: 借:應(yīng)收利息 貸:投資收益 2,實際收到時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息
匯算清繳時,國債利息做納稅調(diào)減
活動現(xiàn)場買的紅酒、零食等都是營業(yè)成本開的專票能抵扣嗎?與實際業(yè)務(wù)經(jīng)營相關(guān)的可以抵扣
可是好多老師都說不可以抵扣啊,搞懵了
客戶吃飯的票能作為成本嗎?客戶吃飯的這個不能做成本,可以做業(yè)務(wù)招待費進費用
紅酒發(fā)票抵扣了會不會引起稅務(wù)預(yù)警呢,好多老師都說會稅務(wù)預(yù)警
如果紅酒,食品是用于個人消費或者非應(yīng)稅項目,如娛樂活動,則不得抵扣
咱這不是給客戶做宣傳活動的成本開支嗎親
是的話,就可以的呀
好的,謝謝
傳媒公司是專門給別人做活動宣傳的,他們活動中可能涉及抽獎,拿來宣傳的那種,可以抵扣做成本嗎
這個抽獎性質(zhì)是什么,聽上去應(yīng)該是客戶為了促銷宣傳舉報的抽獎活動吧