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老師小規(guī)模公司,4月沒有收入,賬務(wù)處理不做成本只有一點(diǎn)費(fèi)用可以啊

2024-05-21 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 14:25

賬務(wù)處理不做成本只有一點(diǎn)費(fèi)用,可以。

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快賬用戶4607 追問 2024-05-21 14:26

那小規(guī)模暫估發(fā)票,需要滿足什么條件

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-21 14:28

有實(shí)際收到貨物或接受服務(wù),只是沒取得發(fā)票時(shí),可以暫估

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賬務(wù)處理不做成本只有一點(diǎn)費(fèi)用,可以。
2024-05-21
沒有發(fā)生就不用賬務(wù)處理了,是按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2023-10-16
只有入庫單可以做成本費(fèi)用么? 可以,但是匯算需要調(diào)整
2021-06-25
你好跟你借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-12-25
同學(xué)你好 ?1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (可以扣減5000和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計(jì)提稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 增值稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費(fèi)。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費(fèi)用等 借:管理費(fèi)用—工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2022-01-17
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