你好,這個(gè)最終是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
老師處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)清理貸方余額6萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)后,借固定資產(chǎn)清理6,貸資產(chǎn)處置損益6。是資產(chǎn)處置損益在貸方是虧損還是盈利
固定資產(chǎn)清理完成后,如為借方余額: 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理 而如為貸方余額 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 為什么呢
固定資產(chǎn)清理完成后,為什么如為借方余額: 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理 而如為貸方余額 借:固定資產(chǎn)清理 為什么借方余額貸固定資產(chǎn)清理 而貸方余額借固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說(shuō)明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫(xiě)在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
固定資產(chǎn)清理余額貸方45000 怎么平賬
老師對(duì)方付我們運(yùn)費(fèi)打錯(cuò)了,打成了我們另一個(gè)公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個(gè)人工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開(kāi)票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時(shí)間所開(kāi)過(guò)的票嗎?我下載了一下,下載出來(lái)的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個(gè)表里下載出來(lái)嗎?
老師我購(gòu)進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷(xiāo)售方贈(zèng)送10瓶,共銷(xiāo)售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會(huì)計(jì)分錄 另外庫(kù)管入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對(duì)數(shù)量和金額有疑問(wèn)
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
現(xiàn)在個(gè)稅扣除方式,100%還是50%,一個(gè)納稅年度內(nèi)能更改嗎
個(gè)體工商戶(hù)可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)下,公司材料暫估入庫(kù),次月發(fā)票回來(lái)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒(méi)有什么方法簡(jiǎn)便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司里面做的工資,有些員工是沒(méi)有真正上班的,請(qǐng)問(wèn)做的這些工資算違法嗎
還要交稅嗎
您好,這個(gè)是看企業(yè)整理有沒(méi)有利潤(rùn)的
謝謝老師
您好,不用客氣的了
老師不應(yīng)該入資產(chǎn)處置損益科目嗎
你好,,你如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就進(jìn)入資產(chǎn)處置損益。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就用營(yíng)業(yè)外收支。