里面有相關(guān)成本的嗎?如果不是的話不行,你銷售的是什么?
老師,我們公司是農(nóng)業(yè)種植業(yè),成立了一年,開始投入成本比較大,只有幾個月有收入,收入也很少,當(dāng)時老板要求要有點收入,所以我做了主營業(yè)務(wù)收入,但現(xiàn)在又沒有收入了,這樣是不是變成成本倒掛了
公司是去年6月成立的,前會計都沒有做過賬,這個月第一次開出去發(fā)票,整理了下費用發(fā)票。有去年的房租費4萬多,物業(yè)費3萬多,水電費幾千,我能把去年的發(fā)票都做成今年這個月的費用嗎?
老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體或者小規(guī)模給我這個公司開票 這樣的風(fēng)險很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體或者小規(guī)模給我這個公司開票 這樣的風(fēng)險很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票 這樣我的風(fēng)險會很大吧
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
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