這個建議你以開票時間為準確認收入 7月的時候不做賬 8月的時候 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 后面收到錢 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師,我們7月份銷售一批商品給客戶,當月沒有開發(fā)票給客戶,8月才開票給客戶,9月份才收到貨款,每個月怎么做賬務處理呢?
老師就是我是在7月份開的銷售單,但是他是在8月3號微信付錢給我們了,那我做賬的分錄要怎么寫?
老師就是我們7月份開的銷售單,然后他開票是8月1號才開的票,錢還沒收,老師這種怎么做賬?
老師就是銷售單和收款都是8月31號,但是票開在9月1號,這個要怎么做賬?
老師就是銷售單和收款都是8月31號,但是票開在9月1號,這個要怎么做賬?
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
老師就是假如我銷售單價是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費用2元,管理費用3元,財務費用1元,我要用什么公式吧銷管財加在我的報價成本里面啦?使我吧銷售單價臺高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務成本100189.21,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務人對讓與人享有債權(quán),債務人不是欠錢么?怎么會有債權(quán)?
這道題為什么D選項也對,他也沒有說是房地產(chǎn)企業(yè)也沒有說異地提供建筑服務
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應該要用含稅價計算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬,一股東沒投資,還從公司借了20萬,年底清算賬面虧損20萬,外面還能收200萬,欠款205萬,請問各自應該承擔多少債務
老師,出納登記賬時,取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時登記嗎?分錄怎樣寫。
月初往來對賬怎么對呀
老師其他業(yè)務成本6.97那里沒看懂是怎么算出來的?