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老師就是我們7月份開的銷售單,然后他開票是8月1號才開的票,錢還沒收,老師這種怎么做賬?

2023-09-05 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 17:13

這個建議你以開票時間為準確認收入 7月的時候不做賬 8月的時候 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 后面收到錢 借:銀行存款 貸:應收賬款

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這個建議你以開票時間為準確認收入 7月的時候不做賬 8月的時候 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 后面收到錢 借:銀行存款 貸:應收賬款
2023-09-05
你好 在7月份開的銷售單,借;應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 8月3號,借:其他貨幣資金,貸:應收賬款
2023-09-05
您好,收款的時候記入預收賬款
2023-09-13
八月份確認未票收入。9月份開票以后,把八月份確認的未開票收入沖銷,然后按照開票金額再確認收。這樣一正一負不影響。
2023-09-13
確認外票收入就可以,9月份把外票收入沖掉,按照開票金額確認。
2023-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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