你好 在7月份開的銷售單,借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 8月3號(hào),借:其他貨幣資金,貸:應(yīng)收賬款
老師 員工的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時(shí)候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
老師,有個(gè)人他的社保掛靠在我們公司的,7月21號(hào)給他社保減員,那8學(xué)分在報(bào)7月份個(gè)稅時(shí)我需要報(bào)他的么,7月份的社??鄣氖?月份的
老師你好,就是我們老板他賣貨物給客戶,然后是對(duì)公付的錢,但是客戶不要那個(gè)貨了,直接微信給我們的錢,這個(gè)我們要怎么寫分錄
老師你好,就是我們老板他賣貨物給客戶,然后是對(duì)公付的錢,但是客戶不要那個(gè)貨了,直接微信給我們的錢,這個(gè)我們要怎么寫分錄
老師就是銷售單和客戶打進(jìn)公戶的錢都是6月份打進(jìn)的,但是票開在7月份這個(gè)我要怎么做賬?
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
老師就是假如我銷售單價(jià)是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用3元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1元,我要用什么公式吧銷管財(cái)加在我的報(bào)價(jià)成本里面啦?使我吧銷售單價(jià)臺(tái)高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),債務(wù)人不是欠錢么?怎么會(huì)有債權(quán)?
這道題為什么D選項(xiàng)也對(duì),他也沒(méi)有說(shuō)是房地產(chǎn)企業(yè)也沒(méi)有說(shuō)異地提供建筑服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價(jià)計(jì)算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬(wàn),一股東沒(méi)投資,還從公司借了20萬(wàn),年底清算賬面虧損20萬(wàn),外面還能收200萬(wàn),欠款205萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)各自應(yīng)該承擔(dān)多少債務(wù)
老師,出納登記賬時(shí),取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時(shí)登記嗎?分錄怎樣寫。
月初往來(lái)對(duì)賬怎么對(duì)呀
老師其他業(yè)務(wù)成本6.97那里沒(méi)看懂是怎么算出來(lái)的?
老師必須要分開寫分錄嗎?就是我現(xiàn)在還沒(méi)做7月份的賬的,我的意思是想直接做完收款這一步
你好,因?yàn)槭窍蠕N售,后收款,所以是需分開寫分錄才是的。 現(xiàn)在還沒(méi)做7月份的賬的,也需要分兩筆才是的?