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生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價計算吧?

2025-08-05 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 22:48

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:54

您好,生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷大于出口時,進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出是因為稅務(wù)規(guī)定出口對應(yīng)的進(jìn)項稅不能全額退稅,內(nèi)銷部分已單獨抵扣,剩余出口部分既不能抵也不能退,必須轉(zhuǎn)出;轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅要計入成本,相當(dāng)于用含稅價計算成本,因為企業(yè)實際承擔(dān)了這部分稅款。出口業(yè)務(wù)適用“免抵退”政策,但內(nèi)銷多時可能退稅額不足,未退的進(jìn)項稅需轉(zhuǎn)出增加成本,確保稅務(wù)合規(guī)。

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2025-08-05
你好,出口退稅金額是按出口銷售 收入*退稅率. 不是用成本去*退稅率,是銷售收入*退稅率.
2021-01-04
你好。那4萬免抵稅額是不做賬,是做計提附加稅的基數(shù)的。
2022-11-03
對的是的選擇就是抵扣勾選
2024-05-30
同學(xué)你好 (1) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=150X (13% — 9%) =6 (萬元) (2) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=300X (13%—9%) —6=6 (萬元) (3) 當(dāng)期應(yīng)納稅額=200X13%— (39—6) —5=-12 (萬元)(4) 出口貨物免抵退稅額的抵減額=150X9%=15 (萬元)(5) 出口貨物免抵退稅額=300X9%—15=13.5 (萬元
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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