你好,你這個發(fā)票能混出重新開嗎? 因為1%的你開不了申報不了你到時候你稅務局會有一個問題就是要求你按照3%申報
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份。現(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
找郭老師解答問題找郭老師找郭老師 您好我是8.17號申請成為一般納稅人的,主管稅務局已經(jīng)審批我8月份開始通過成為一般納稅人,我想問的是我8月份的時候有開1%的發(fā)票也有開13%的發(fā)票,那么1%的發(fā)票是要申報在哪個欄次?
老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號為止 已經(jīng)開了480多萬發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒有再開發(fā)票 不想變成一般人 那請問我們想再開發(fā)票的話 什么時候可以再開 是2024年1月份就可以開了還是要到2月份才可以開?
老師,您好,我1月份開了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了(本來應該開專票,我開成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報增值稅的時候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人
找郭老師 您好郭老師,我們老板有兩個公司,一個一般納稅和小規(guī)模,因為員工工資都在小規(guī)模公司(小規(guī)模是做弱電安裝的)做的,所以一般納稅人接的項目由小規(guī)模公司的員工來干,小規(guī)模再給一般納稅人開票,我的問題是:1、這樣有什么風險嗎?2、小規(guī)模給一般納稅人開票的話,開勞務費還是施工費比較好?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔,然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務,購入相應的租賃資產(chǎn)應該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
你的意思是我可以開具1%的發(fā)票但是我申報是13%的欄次也是可以的嗎,還是最好的方案是重新開具
可以的,你可以申報試一下的,主要是怕申報不成功。