是的,直接做無票支出,匯算的時(shí)候納稅調(diào)增
老師,您好,我們公司租了個(gè)人的房子辦公,每個(gè)月5400元,我們替房東代開專票,稅率是4.436%,稅金是240元,我們公司承擔(dān)。那這個(gè)稅金怎么入賬?我看別人說,把稅金開到發(fā)票里,那這樣的話,不又多繳稅了嗎?
老師,請教下。公司跟私人房主簽訂房屋租賃,合同約定公司支付36萬元租金給房東,但是開票涉及的稅費(fèi)要我公司承擔(dān)(個(gè)稅、房產(chǎn)稅),即含稅額38萬,36萬由公司公戶支付給房東,2萬元的稅費(fèi)由我司員工跟財(cái)務(wù)借3萬元備用金去稅局繳納這個(gè)稅費(fèi),那這整筆分錄怎么做?然后員工把剩下的錢還回來需要什么單據(jù)?
老師,我想問一下,我們公司給員工租的宿舍,一個(gè)季度7800元。房東去稅務(wù)局開了3個(gè)季度的發(fā)票(普票),共23400元。房東交了個(gè)稅和房產(chǎn)稅。其中這三個(gè)季度的個(gè)稅合計(jì)是117元,房產(chǎn)稅合計(jì)是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東,然后她自己到公司提了費(fèi)用報(bào)銷??墒沁@579.8沒有對應(yīng)的發(fā)票,只有稅務(wù)局給的電子繳款憑證。請問,這賬務(wù)處理怎么做呢?
老師好!我們是三房東,原房東把整個(gè)商城四層租給二房東,二房東是某某公司,我們是租了其中的整個(gè)一層,然后簡單裝點(diǎn)空調(diào)啥的,對外招商出租。目前我們是小規(guī)模。請問老師,如果房產(chǎn)稅和土地稅二房東沒有繳納,我們也不繳納。那么,誰是這兩個(gè)稅種的納稅義務(wù)人?稅局會(huì)要求誰繳納呢?
公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
好的,感謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。