交的附加稅直接計(jì)入利潤分配
老師,22年12月份計(jì)提多了稅金及附加,在23年1月份沖減回來,沖的利潤分配科目,然后導(dǎo)致本年利潤增加,是不是需要調(diào)整報(bào)表
老師,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)23年本年利潤入未分配利潤,發(fā)現(xiàn)22年的本年利潤還沒平,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年賬套了,我可以直接在23年賬套中補(bǔ)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,把22年本年利潤結(jié)平嗎
個(gè)體戶2023年沒有做賬,2024年開始做的賬,24年補(bǔ)交了23年的增值稅和附加稅,24年賬本里要做這一筆計(jì)提嗎
個(gè)體戶2023年沒有做賬,2024年開始做的賬,24年補(bǔ)交了23年的增值稅和附加稅,24年賬本里要做這一筆計(jì)提嗎
個(gè)體戶2023年不需要做賬,2024年開始做的賬, 24年補(bǔ)交了23年的增值稅和附加稅,(但是扣款賬戶是個(gè)人賬戶,不是個(gè)體戶賬戶)24年賬本里要做這一筆計(jì)提嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師我計(jì)的是借本年利潤,袋應(yīng)交稅費(fèi)
?借利潤分配-未分配利潤,袋應(yīng)交稅費(fèi)
老師進(jìn)錯(cuò)了,負(fù)債表表和利潤表不一致了,明天稅務(wù)局還要查賬呢
那個(gè)不是23年的費(fèi)用,不能做到23年
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入以前年度損益調(diào)整,最后還是計(jì)入利潤分配
23年的利潤都是對(duì)上的,就是負(fù)債表比凈利潤多個(gè)附加稅的錢
要么直接按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接計(jì)入稅金及附加
老師我沒明白己經(jīng)借了本年利潤,為什么負(fù)債表未分配利潤和凈利潤不一致呢,正好差一個(gè)附加稅
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配 調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等,比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。
老師本年利潤的借袋為什么沒相抵
利潤表取不到本年利潤數(shù)字,只能取損益科目的數(shù)字
老師本年利潤的借方直接跑到負(fù)債表了嗎
是的,就是那個(gè)意思,直接跑到負(fù)債表了
老師就像我這個(gè)上一年的附加稅23年交借未分配利潤,貸銀行,凈利潤和未分配利潤最后也還是不一致啊
跨年調(diào)增,沒法做到一致的,把賬做了就行