24年賬本里要做這一筆計(jì)提
老師,你好,23年開始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒有計(jì)提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
小規(guī)模納稅人2023年開始做賬,之前都是核定征收,沒做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個(gè)稅,說是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒有扣款成功。那今年分錄要怎么做?
2023年一年都沒有計(jì)提稅金,都是直接做借:稅金及附加,貸:銀行存款,那從今年24年1月開始計(jì)提可以嗎,之前2023年的還要不要補(bǔ)計(jì)提?
員工23年年底出差,24年初報(bào)銷,后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報(bào)銷單了,說是不能分開提交,這樣我做賬,是把這筆報(bào)銷放到24年做嗎?還是把票分開分別做到23和24年,再把報(bào)銷單復(fù)印一份
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費(fèi),車牌號(hào)是他自己的車牌號(hào)可以嗎
請問一個(gè)企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負(fù)數(shù),這樣是有問題的吧
采購報(bào)銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個(gè)月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個(gè)拖地機(jī) 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個(gè)公路汽車補(bǔ)充客票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進(jìn)行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點(diǎn)利潤出來怎么做?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
工會(huì)在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個(gè)職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個(gè)人所得稅嗎?
旅行社費(fèi)用只有一張發(fā)票能報(bào)銷嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
23年的賬不用做。 還要補(bǔ)這筆計(jì)提嗎?
24年繳納了,就要補(bǔ)計(jì)了
補(bǔ)計(jì)提是嗎?23年賬不做沒事吧
補(bǔ)計(jì)提,23年賬不做,問題不大
老師還有個(gè)問題,個(gè)體戶繳納稅款里有一筆。個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)的錢。借方做什么?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?袋銀行嗎
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行
剛才問還有個(gè)老師他說是。 應(yīng)交營業(yè)稅…我該填什么
營業(yè)稅早就取消了
那就是: 繳納稅款/ 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 貸方:銀行存款 加一筆計(jì)提企業(yè)所得稅/ 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這樣做兩筆憑證對(duì)嗎
是的,就做這二筆憑證