24年賬本里要做這一筆計(jì)提
老師,你好,23年開(kāi)始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒(méi)有計(jì)提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
小規(guī)模納稅人2023年開(kāi)始做賬,之前都是核定征收,沒(méi)做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個(gè)稅,說(shuō)是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒(méi)有扣款成功。那今年分錄要怎么做?
2023年一年都沒(méi)有計(jì)提稅金,都是直接做借:稅金及附加,貸:銀行存款,那從今年24年1月開(kāi)始計(jì)提可以嗎,之前2023年的還要不要補(bǔ)計(jì)提?
員工23年年底出差,24年初報(bào)銷(xiāo),后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報(bào)銷(xiāo)單了,說(shuō)是不能分開(kāi)提交,這樣我做賬,是把這筆報(bào)銷(xiāo)放到24年做嗎?還是把票分開(kāi)分別做到23和24年,再把報(bào)銷(xiāo)單復(fù)印一份
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來(lái),資金的用途老板也沒(méi)說(shuō)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買(mǎi)的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣(mài)房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專(zhuān)票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢(qián)對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢(qián)確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
23年的賬不用做。 還要補(bǔ)這筆計(jì)提嗎?
24年繳納了,就要補(bǔ)計(jì)了
補(bǔ)計(jì)提是嗎?23年賬不做沒(méi)事吧
補(bǔ)計(jì)提,23年賬不做,問(wèn)題不大
老師還有個(gè)問(wèn)題,個(gè)體戶繳納稅款里有一筆。個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)的錢(qián)。借方做什么?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?袋銀行嗎
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行
剛才問(wèn)還有個(gè)老師他說(shuō)是。 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅…我該填什么
營(yíng)業(yè)稅早就取消了
那就是: 繳納稅款/ 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 貸方:銀行存款 加一筆計(jì)提企業(yè)所得稅/ 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這樣做兩筆憑證對(duì)嗎
是的,就做這二筆憑證