你好,記以前年度損益調(diào)整
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
老師我一個(gè)公司是2021年5月成立,之前是小規(guī)模按季度報(bào)了,9月開始變更為一般納稅人,之前一直沒有做賬都是直接稅局官網(wǎng)申報(bào)的?,F(xiàn)在我要做賬的話那我怎么報(bào)呢,啟用時(shí)間是幾月份好
問題一:小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有收到賬,到2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,帳號(hào)上收到2021年的回款,請(qǐng)問這收的款還需要補(bǔ)稅嗎? 問題二:公司開業(yè)時(shí)間為2018年,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)屬核定公司,沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬,但2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,就請(qǐng)了當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)公司做賬,由于2021年之前都屬核定,所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我,他意思是我21年開票開的多了,然后22年沒有開票,但賬號(hào)上收到了21年回款,現(xiàn)在需要我補(bǔ)稅?
老師:我們2017年12月變查賬征收的,之前一直沒有做賬,老師:我們現(xiàn)在變更股權(quán),稅務(wù)要叫我們拿出2016年-2019年憑證來,我們2016和2017年都是核定征收,因?yàn)槲覀兪莻€(gè)人獨(dú)資企業(yè),只有2017年12月才開始做賬,2017年12月憑證不見了,這個(gè)要怎么辦
老師,9月報(bào)稅時(shí)間是9月15號(hào),那15號(hào)繳納稅費(fèi)可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報(bào),我是一般納稅人
這個(gè)軟件怎么下載不了
老師,你好,請(qǐng)問借個(gè)人的款,還需要支付利息,請(qǐng)問是計(jì)入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對(duì)方開給我們有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個(gè)人部分500,單位和個(gè)人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個(gè)人部分的社保需要并入工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)我知道。那計(jì)提工資的分錄需不需要加上個(gè)人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計(jì)提? 你能不能把這個(gè)計(jì)提社保支付社保和計(jì)提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項(xiàng)票,下月初報(bào)稅時(shí)需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報(bào)稅,從哪里進(jìn)入呢?
你好,以前核定征收沒做賬,2023年扣增值稅等入當(dāng)期費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)科目