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小規(guī)模納稅人2023年開始做賬,之前都是核定征收,沒做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個稅,說是當時系統(tǒng)沒有扣款成功。那今年分錄要怎么做?

2024-01-07 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-07 16:35

你好,記以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:40

你好,以前核定征收沒做賬,2023年扣增值稅等入當期費用,應(yīng)交稅費科目

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你好,記以前年度損益調(diào)整
2024-01-07
借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借稅金及附加負數(shù)貸應(yīng)交稅費負數(shù) 借銀行貸應(yīng)交稅費
2020-08-10
借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借銀行貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應(yīng)交稅費負數(shù),你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
2020-08-10
首先,2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應(yīng)進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-18
您好,首先打印出來所有的銀行對賬單。需要根據(jù)所有發(fā)生的對賬單的業(yè)務(wù)把賬補上再申報企業(yè)所得稅
2024-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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