您好,是的,需要該做賬做賬的。
老師,你好,23年開始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒有計(jì)提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
小規(guī)模納稅人2023年開始做賬,之前都是核定征收,沒做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個(gè)稅,說是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒有扣款成功。那今年分錄要怎么做?
2023年一年都沒有計(jì)提稅金,都是直接做借:稅金及附加,貸:銀行存款,那從今年24年1月開始計(jì)提可以嗎,之前2023年的還要不要補(bǔ)計(jì)提?
員工23年年底出差,24年初報(bào)銷,后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報(bào)銷單了,說是不能分開提交,這樣我做賬,是把這筆報(bào)銷放到24年做嗎?還是把票分開分別做到23和24年,再把報(bào)銷單復(fù)印一份
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
增值稅當(dāng)期更正申報(bào)最多幾次
分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅稅率是多少
工會(huì)節(jié)日慰問員工發(fā)放的慰問品是否要計(jì)個(gè)稅?
已知6月和4月的財(cái)報(bào),如何填報(bào)5月的財(cái)報(bào)呢
工會(huì)組織比賽,發(fā)放的獎(jiǎng)品是否計(jì)個(gè)稅?
老師,我們采購對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣了,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣
老師,我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選,直接自己計(jì)算稅額抵扣的(增值稅申報(bào)表填的附表二第10行,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選,該怎么處理
老師個(gè)人獨(dú)企業(yè)還需要開通稅務(wù)局嗎?
樸老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
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24年補(bǔ)交23年的錢。也要做計(jì)提稅金?(23年以及之前都沒做過賬)
對(duì),該做賬做賬該補(bǔ)提補(bǔ)提
23年的賬不用做。 還要補(bǔ)這筆計(jì)提嗎?
如果之前不用做的話是可以不做的。