同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個(gè)還要做收入嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
你好老師,,我們?cè)?月份還是小規(guī)模的時(shí)候開了180萬1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬咋申報(bào)
期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費(fèi)要分?jǐn)?年,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄呢,還沒開始分?jǐn)?,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費(fèi)
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項(xiàng)目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅???
捐贈(zèng)金額確定,有購入價(jià)不是按購入價(jià)?沒購入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個(gè)算出來,沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個(gè)是【專票列】正數(shù) 2個(gè)是【其他開票列】負(fù)數(shù)
我的意思是我2月份申報(bào)時(shí)要交稅,3月份申報(bào)是再退回來嗎?
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報(bào)的時(shí)候要交稅,3月份再退回來?
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯(cuò)了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時(shí),是要交稅 2)因?yàn)椋慵t沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時(shí),不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào), 必須帶著公章,到柜臺(tái)去做申報(bào) 。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會(huì)顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
對(duì)的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來,專給客戶就行