消費稅和增值稅都要交附加的,可以合計計提,也可以分開計提
老師,消費稅為啥有的時候計入了稅金以及附加,有的時候又計入生產(chǎn)成本里了,
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
上個月的增值稅交了79.66元,報稅的時候只交了城建稅1.92元,教育費附加和地方教育附加以及印花稅都沒有,我算的教育費附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花稅0.2元,是因為又有優(yōu)惠政策都減免了嗎?
老師,附加稅的申報是以增值稅為計稅依據(jù),有消費稅就要加,沒有就不用對嗎?
老師,我上個月計提稅金的時候教育費附加和地方教育附加沒有計提,本月申報的時候有這兩個稅費,我可以補計提了繳納嗎
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個稅上要給他申報這個公車租賃費,個稅上報什么項目名稱?
個體,免稅收入在哪里申報
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對于主營成本,費用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤偏高。 有什么財務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請問老師公司沒有按照規(guī)定申報個稅會面臨什么處罰呢?具體文件號是哪個呢?
老師有一家是個體戶的小規(guī)模,經(jīng)營范圍有2項,一項是涂料加工(自己生產(chǎn)涂料)另一項是建筑服務(wù)(給別人刷墻) 老師這家開出銷售發(fā)票有2種,一種是銷售涂料,另一種是建筑服務(wù) 老師做賬的時候建筑這個和生產(chǎn)銷售的不發(fā)生關(guān)系對嗎,各寫各的分錄
銷售涂料不需要交消費稅,自己生產(chǎn)的涂料銷售才需要交
老師這家是兼營吧
是的,兼營銷售涂料的
老師主營和兼營怎么區(qū)分,根據(jù)營業(yè)執(zhí)照順序,還是根據(jù)銷售發(fā)票的數(shù)量
在經(jīng)營范圍內(nèi)的都是主營業(yè)務(wù)