你好,這個(gè)找另外的商家去做包裝就可以了
A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。2021 年 3月,發(fā)生下列業(yè)務(wù)如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月6日,銷(xiāo)售部門(mén)員工王莉?yàn)槿ド虾3霾睿蜇?cái)務(wù)處預(yù)借10000元。 (2)5月7日,A公司購(gòu)買(mǎi)不需要安裝的設(shè)備一-臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元,增值稅為39000元。發(fā)票和設(shè)備已到達(dá)A公司,但A公司尚未支付款項(xiàng)。 (3)5月10日,A公司向工商銀行借期限為3年,年利率為5%,按季度支付利息,到期還本的500 000元款項(xiàng),款項(xiàng)已存入A公司銀行賬戶。 (4) 5月15日,A公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,成本為600000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為1000 000元,增值稅為130 000元,款項(xiàng)尚未收到,但受到客戶開(kāi)出的4個(gè)月,無(wú)利息的商業(yè)匯票- -張, 金額為1130 000元。 (5) 5月16日,銷(xiāo)售部門(mén)員工王莉從上海出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo),持有交通工具票1000元,住宿費(fèi)發(fā)票5000元,餐飲發(fā)票3000元,共花了9000元。 (6)5月19日,支付購(gòu)買(mǎi)設(shè)備所欠款項(xiàng)339000元。 (7) 5月25日,行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品批,價(jià)款為5000元,已采
【案例14】 A 公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)從事體育器材(該體育器材不征消費(fèi)稅)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,2019年9月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù) (1)將價(jià)值500O00元(不含稅)的健身器材交給某代銷(xiāo)商代銷(xiāo),本月底收到代銷(xiāo)商轉(zhuǎn)來(lái)的代銷(xiāo)清單。 (2)向 B 百貨公司銷(xiāo)售一批價(jià)值180000元(不含稅)的網(wǎng)球器材◇貨已發(fā)出,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。另收取包裝費(fèi)共5000元,開(kāi)具普通發(fā)票。 (3)銷(xiāo)售給 C 體育用品商店價(jià)值3500000元(不含稅)運(yùn)動(dòng)器材一批,因購(gòu)貨方為老客戶,故給予5%的商業(yè)折扣,折扣額另開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票。 (4)向公司所在地小區(qū)贈(zèng)送新研制的健身器材一套,本企業(yè)和市場(chǎng)上均無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售,該器材實(shí)際生產(chǎn)成本為6000元(不含稅),核定的成本利潤(rùn)率為10%。 請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元;同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅稅額90元,已收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算),款項(xiàng)尚未支付,7月10日甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114090元。按照購(gòu)買(mǎi)協(xié)議規(guī)定,可以享受現(xiàn)金折扣的條件為2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)若是6月16日付款,請(qǐng)做甲公司和A公司兩家的賬務(wù)處理。
6)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購(gòu)買(mǎi)的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,其銷(xiāo)售收入20000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。(7)12月20日,收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金100000元,款項(xiàng)已收存銀行。請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄和具體金額怎么做?如果條件不夠,可以只寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
1.甲公司2019年3月份發(fā)生以下部分事項(xiàng):nl5日,財(cái)務(wù)部簽發(fā)張轉(zhuǎn)賬義混付認(rèn)人為基本仔歉賬戶開(kāi)戶銀行丙,該支票來(lái)就e人名稱(chēng)和出票金額。米刺員刈累行談文架網(wǎng)人商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)辦公用品。劉某在較賬方樸記了收款人為A商場(chǎng)、金剮為4800兒,開(kāi)將轉(zhuǎn)賬文票交給了A商場(chǎng)。A商場(chǎng)于3月18目持該轉(zhuǎn)感支票向丙銀行提示付款,被拒絕付款。3月20日.該公司向B購(gòu)頭批原料攻公可凝發(fā)了張價(jià)值30萬(wàn)元、收款人為R承兌為丙銀行的匯票。但該匯緊未記載付秋日期。B廠在了月24日向丙銀行提不付款,被拒絕受理。)3月25日甲公司獲準(zhǔn)從建行支行収得貸款50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)部在乙建行開(kāi)設(shè)了一股在款賬戶。3月26日財(cái)務(wù)部開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票從該賬戶支付3萬(wàn)元給C公司,用于歸還所欠C公司貨款,當(dāng)天,會(huì)計(jì)人員特票向乙建行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)時(shí)被退票。要求:根據(jù)上述資料,結(jié)合我國(guó)金融法律制度的規(guī)定,回答下列問(wèn)題:(J)甲公司財(cái)務(wù)部簽發(fā)的未填寫(xiě)收款人名稱(chēng)和出票金額的轉(zhuǎn)賬支票是否有效?說(shuō)明理由。(2)丙銀行拒絕A商場(chǎng)的付款請(qǐng)求是否符合規(guī)定?請(qǐng)說(shuō)明理由。(3)乙建行對(duì)甲公司3月26日開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票退票是
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
找另外的商家就好是可以開(kāi)專(zhuān)票的商家做嗎?然后開(kāi)專(zhuān)票給代理處就可以嗎?這個(gè)出口一對(duì)一報(bào)關(guān)。有專(zhuān)票就可以把包材和產(chǎn)品一起報(bào)關(guān)了嗎
你好,是的。你相當(dāng)于找一個(gè)人幫你加工好之后再出口。
符合要求的不是很好找。不過(guò)發(fā)票問(wèn)題好像也不好解決。如果另找包裝廠家開(kāi)票的話,報(bào)關(guān)的時(shí)候是單獨(dú)報(bào)關(guān)產(chǎn)品和包材嗎?產(chǎn)品和包材是2家公司開(kāi)票進(jìn)來(lái)的話,報(bào)關(guān)一起報(bào)需要怎么操作呢
你好,你這個(gè)包材跟產(chǎn)品可以一起作為一個(gè)產(chǎn)品
好的,明白了。老師再問(wèn)一下,如果包裝沒(méi)有專(zhuān)票,這個(gè)產(chǎn)品出口了,做賬的話成本還能算這個(gè)包材的費(fèi)用嗎?
你好,你可以做賬,但是不能稅前扣除。