你好 這個(gè)要退回重開?
老師您好,開的普票,給銷售放提供了完整的開票信息,但銷售方開票時(shí)只填寫了單位名稱和稅號(hào),其他信息都沒有填,請(qǐng)問這張發(fā)票可以用嗎
下午好,老師,請(qǐng)問如果供應(yīng)商開具專用發(fā)票是,開戶行和賬號(hào),填在相反的位置上去,請(qǐng)問可以收該專用發(fā)票嗎?還是要退票處理?謝謝。
早上好,老師,如果供應(yīng)商開專用發(fā)票的時(shí)候,單位沒有填寫,其他的填寫了,這個(gè)需要退回嗎?
老師,請(qǐng)問一下,票種核定的時(shí)候,需要填寫全年銷售額,那這個(gè)還不確定的,那填寫的時(shí)候,如果跟實(shí)際的相差很大,會(huì)不會(huì)有問題?這個(gè)銷售額填寫的時(shí)候是偏大點(diǎn)好還是?如果填寫小了,那開超的話,還能開嗎?如果開少了,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)重點(diǎn)查呢?
就是我給客人開發(fā)票的時(shí)候沒有填寫計(jì)量單位,其他都填寫了,章也蓋了,然后那個(gè)開具的酒店住宿費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)發(fā)請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票能用嗎?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
好的額,老師,是不是除了規(guī)格型號(hào),可以不用填寫外,其他的都要填寫?
你好? 服務(wù)的不填寫規(guī)模 其他的都填寫?