嵌入式軟件需要分別核算軟件和硬件 即征即退稅額 = 當(dāng)期嵌入式軟件增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期嵌入式軟件銷售額×3% 需要分開(kāi)開(kāi)票,?硬件和軟件組合產(chǎn)品若未單獨(dú)核算銷售額,將無(wú)法享受增值稅即征即退政策

老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題啊,像公司符合即征即退,然后他那個(gè)軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開(kāi)發(fā),然后硬件是外面買(mǎi)來(lái)的,然后組裝組裝成一個(gè)成品。賣(mài)出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開(kāi)票的話,是不是開(kāi)成成品?不是說(shuō)軟件跟硬件分開(kāi)開(kāi)。要開(kāi)成組裝成之后的那個(gè)東西。這樣的話是不是也要符合就是生產(chǎn)企業(yè)才能做嵌入式的軟件
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司收到供應(yīng)商的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開(kāi)票就只能開(kāi)成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開(kāi)軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開(kāi)軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們?cè)趺撮_(kāi)合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)入A硬件10000元,B軟件5000元,然后將其組成組合產(chǎn)品C以20000元對(duì)外售出,但是銷售合同中簽署的是組合產(chǎn)品C包含硬件A和軟件B,并注明硬件A價(jià)格是20000元,軟件B價(jià)格是0元。請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外開(kāi)發(fā)票時(shí)要怎么開(kāi)?成本收入如何確定?如果客戶要求只能開(kāi)組合C,20000元,那我們的軟件是否要視同銷售,補(bǔ)繳增值稅?
老師,公司前期簽的幾個(gè)合同有點(diǎn)亂,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)以后會(huì)好好簽。第一種:合同中有硬件、軟件,但寫(xiě)的是6%,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)硬件開(kāi)票13%,軟件開(kāi)6%,到時(shí)候硬件的金額減掉稅就是;第二種:合同簽的3%的普票,領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)開(kāi)6%就是。老師這兩種情況怎么處理呀?遇到這樣的領(lǐng)導(dǎo),真是想哭
老師,我們公司備案了軟件增值稅即征即退優(yōu)惠政策,日常我們制造的設(shè)備包含軟件,制造出產(chǎn)品,軟件和設(shè)備一起銷售,那我們?cè)趺大w現(xiàn)軟件的銷售額,是我們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候單獨(dú)開(kāi)出軟件的金額嗎?軟件這一部分單獨(dú)核算?
老師,我們是批發(fā)零售業(yè),我們公司上任會(huì)計(jì),在做憑證和開(kāi)發(fā)票時(shí),庫(kù)存商品他沒(méi)有設(shè)明細(xì)科目,導(dǎo)致在銷售發(fā)票時(shí),沒(méi)有該商品庫(kù)存,他卻把發(fā)票開(kāi)出去了,做了收入,或是先開(kāi)發(fā)票,后購(gòu)進(jìn),已經(jīng)結(jié)賬了,老師,這怎么處理
2023年收到的成本發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在查出來(lái)不能作為成本,讓更正申報(bào)匯算清繳表,之前已經(jīng)入成本了,現(xiàn)在更正什么需要怎么調(diào)整填表?
老師好,公司9月支付固定資產(chǎn)預(yù)付款55萬(wàn)元,10月取得發(fā)票256萬(wàn)元,剩余款項(xiàng)分月支付,這種該怎么做賬務(wù)處理呢?
財(cái)務(wù)人員離職怎么更換電子稅務(wù)局的辦稅員?老師
我現(xiàn)在清算企業(yè)所得稅申報(bào),要退稅,如何弄成不退稅?是要修改什么表?
營(yíng)業(yè)外收入怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
老師早上好,公司是非營(yíng)利性組織,收到統(tǒng)戰(zhàn)部的建設(shè)基金,分錄是不是這樣子做的,收到款時(shí),借銀行存款,貸限定性凈資產(chǎn),支付時(shí),借限定性資產(chǎn),貸銀行存款,分錄是不是這樣子的?還有后續(xù)的分錄嗎?謝謝老師的解答
你好,老師,公司開(kāi)始注銷,資產(chǎn)負(fù)債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)填0報(bào)不上,最低填0.01,應(yīng)該怎么操作???
老師,我們公司進(jìn)口貨物用的信用卡付款,正常報(bào)關(guān)了,能正常繳納關(guān)稅嗎?信用卡付款這個(gè)流程會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有規(guī)格型號(hào),但是報(bào)關(guān)單上商品名稱及規(guī)格型號(hào)未填寫(xiě)有影響嗎


但是他們說(shuō)硬件又不是嵌入式的,是另外一個(gè)啥的,我忘記了,然后去申請(qǐng)過(guò)還是哪里備案過(guò),就可以退了,您有聽(tīng)說(shuō)過(guò)么
你這個(gè)是即征即退嗎?
是軟件產(chǎn)品的即征即退,審計(jì)過(guò),這么報(bào),稅局那邊也沒(méi)說(shuō)啥
那你去看下你的合同金額,再去看一下你的附表一。你不是合同里面是軟件和硬件一塊的銷售額嘛?你附表1里面即征即退的那一列是軟件和硬件的合計(jì)吧。