需要按照比例分配計算收入 比如說A產(chǎn)品確認(rèn)收入=20000*10000/15000 B產(chǎn)品確認(rèn)收入=20000*5000/15000
老師,出口發(fā)票,當(dāng)月報關(guān)單出口退稅聯(lián)能打印了,是不是就必須把發(fā)票開掉?
老師,我4月份的加油費(fèi)多記了200了,現(xiàn)在能沖掉嗎?做沖紅200的分錄?借銷售費(fèi)用-燃油費(fèi)-200 貸其他應(yīng)付款-老板 -200 這樣嗎?
紅薯是免稅產(chǎn)品嗎?是公司自己種植的,但是稅務(wù)局沒去現(xiàn)場看過,沒歸集過
樸老師,請問銷售二手車的稅收政策是什么?
你好,請教一下,企業(yè)會計制度備案,是在電子稅務(wù)局里面操作嗎,還是需要別的APP
購買方為個人開具給企業(yè)餐費(fèi)6000元,可以作為企業(yè)的管理費(fèi)用進(jìn)行報銷嘛,是會議餐費(fèi)。個人是個體工商戶,有營業(yè)執(zhí)照
老師你好,這個稅率可以是9%,北極蚌片冷凍的
承兌拆分背書給3個公司,有兩個公司正常接收了,第3個公司說承兌是黑名單,拒簽后承兌流通狀態(tài)出現(xiàn)已收票—已鎖定,這種情況怎么解決呢
老師 請問公司給項目上的臨時工發(fā)工資需要代扣個稅嗎?如果按工資薪金所得扣還是按勞務(wù)報酬扣呢?
股東增資的話、如果是公司的固定資產(chǎn)可以作為股東出資嗎?
老師,開票只開組合C的話,稅務(wù)會不會根據(jù)合同認(rèn)定軟件B是贈送的,要求視同銷售,補(bǔ)繳增值稅呢?
如果合同中明確說是贈送B產(chǎn)品,那么需要視同銷售繳納增值稅,建議合同中不要說得那么清楚。
老師,那如果在開票時把硬件售價寫20000,軟件寫5000,然后再紅沖軟件的這種方法,是不是就不用視同銷售軟件了?硬件和軟件確認(rèn)收入時按比例分?jǐn)偩涂梢粤耍?
也不能,你可以和對方企業(yè)協(xié)商下,說為了避免稅務(wù)風(fēng)險,將硬件售價約定為15000,軟件售價定為5000,大部分企業(yè)都是會同意的。
老師,開票軟件按100%折扣方式銷售,也不行嗎?對方就是要求軟件價格要為0
稅務(wù)局是不認(rèn)可100%折扣的,會要求視同銷售