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去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)

2025-11-13 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-13 22:07

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齊紅老師 解答 2025-11-13 22:09

您好,今年調(diào)整就這么辦:先找到去年年底發(fā)票來了以后你做的那筆重復入賬的分錄,不管它是借原材料貸應(yīng)付賬款還是借生產(chǎn)成本貸銀行存款,直接用紅字原樣沖掉它,比如借:原材料 -8000 貸:應(yīng)付賬款 -8000 或借:生產(chǎn)成本 -5000 貸:銀行存款 -5000,借貸金額相等就行;然后去進銷存系統(tǒng)里對那筆重復入庫做一張負數(shù)入庫單,數(shù)量和金額都填負的,沖平就行,不用動暫估分錄,更不用做什么生產(chǎn)轉(zhuǎn)原材料、出庫負數(shù)這些多余操作。

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你好,當初原材料領(lǐng)用后是直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?
2019-09-30
是的,是這樣賬務(wù)處理的,但是你當時暫估金額大于發(fā)票金額,差額要調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本的
2022-04-15
你暫估的是主營業(yè)務(wù)成本,它減少不了庫存。紅沖的時候,借應(yīng)付賬款,人工貸,以前年度損益調(diào)整。 然后今年的材料發(fā)票,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整,貸原材料。
2025-10-16
財務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
您好,把錯誤分錄紅字沖回,按正確業(yè)務(wù)重新做賬。若涉及以前年度損益科目,通過未分配利潤科目
2021-01-11
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