根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,估計(jì)一下填寫就行。
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),這種可以強(qiáng)制通過嗎?
你好老師,我想問一下,現(xiàn)在不是我們開始買那個(gè)發(fā)票嗎?要和發(fā)票核定嗎?和票和發(fā)票核定那個(gè)稅種嗎?然后呢,他不是要填那個(gè)全年預(yù)計(jì)銷售額嗎?從今天假如說今天開始申請到過年不是才有幾個(gè)月嘛,是這樣子算還是說。從今天開始到明年的就是明年的這個(gè)時(shí)候,一年還是說2020年的預(yù)計(jì)銷售額。
老師您好,請問一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,就是如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務(wù)局這邊會不會過來查呀?還有就是如果銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,那是不用交稅,那應(yīng)該還是留底的,到到時(shí)候我聽那個(gè)直播間說的,好像到時(shí)候稅務(wù)局會過來查的呀,他這個(gè)交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,請問一下,票種核定的時(shí)候,需要填寫全年銷售額,那這個(gè)還不確定的,那填寫的時(shí)候,如果跟實(shí)際的相差很大,會不會有問題?這個(gè)銷售額填寫的時(shí)候是偏大點(diǎn)好還是?如果填寫小了,那開超的話,還能開嗎?如果開少了,稅務(wù)局會不會重點(diǎn)查呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
你可以根據(jù)你企業(yè)預(yù)計(jì)能開多少片,估計(jì)一下這個(gè)沒有實(shí)際的影響,就影響你的領(lǐng)票的數(shù)量。
但是現(xiàn)在不都是電子發(fā)票了嗎?好像說不需要領(lǐng)票了?還有,請問一下,那個(gè)實(shí)際從事經(jīng)營(商品或項(xiàng)目)的,如果是從事門窗,不銹鋼圍欄等銷售安裝的,這個(gè)大概要怎么填呢?
您現(xiàn)在是實(shí)行全店發(fā)票了嗎?全店發(fā)票不用怎么用?
就是現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票不需要領(lǐng)用的。