您好,應(yīng)當(dāng)開具1%稅率的專票
請問老師,2023年小規(guī)模公司可以開具3%專用發(fā)票嗎?
2023年小規(guī)模納稅人可以同時開具1%和3%的專票嗎
請問小規(guī)模在2023年1.30開具的專票3%可以接受嗎?要不要從先開具?
請問老師,2023年小規(guī)模專票優(yōu)惠稅率是1%,可以不享受開3% 的專票嗎?
請問老師2023年1月10日以后小規(guī)??梢苑艞墱p征3%按1%開的,直接開3%的專票嗎?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認(rèn)收入但是會計上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
如果已經(jīng)開了3個點對方公司已經(jīng)做賬了怎么處理呀
您好,退回重開的呢
這個必須得重新開具嗎?
您好,是的,應(yīng)當(dāng)重新開具
那如果和對方公司是約定的3個點專票價格呢
您好,約定了也是不可以的呢,除非你們是22年的業(yè)務(wù)
我們確實是22年的結(jié)算,但是發(fā)票是23年1月9日開具的,沒有備注
那這種情況下是可以的
沒有備注也沒有關(guān)系嗎?
您好,這個是沒關(guān)系的