同學(xué),你好
一般是要排除增值稅,如果都不排除,那就用含稅價(jià)算
計(jì)算公司內(nèi)部利潤時(shí) 用含稅價(jià):收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費(fèi)用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計(jì)算出來的利潤是一樣的對嗎?
1.甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)2022年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送乙食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得乙食品加工廠開具的增值稅專用發(fā)票。(收購行為計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,農(nóng)產(chǎn)品用于加工膨化食品,需要考慮膨化食品稅車,價(jià)稅合計(jì)需要換算) (2)將本年5月份從其他食品廠購入的10噸食品對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸食品無償贈送給客戶;(購進(jìn)的貨物用于無償贈送應(yīng)視同銷售) (3)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;(考慮該銷售額是否含稅) (4)生產(chǎn)湯圓銷售,取得含稅價(jià)款10000元,包裝400元。(考慮銷售額是否包含包裝費(fèi)) (5)上月向農(nóng)民收購的小米因保管不善霉?fàn)€,買價(jià)4000元,不含稅運(yùn)費(fèi)150元;(保管不善霉?fàn)€屬于非正常損失,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出) 題中所有食品、夾心餅干及小型生產(chǎn)設(shè)備適用的稅車均為13%。根據(jù)上述資料,計(jì)算下列問題: (1)該甲食品7月因管理不善損失而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)該甲食品7月可以抵扣的進(jìn)頁稅額(未扣減應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (3)該甲食品廠7月的消項(xiàng)稅額。 (4)該甲食品7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師,我單位采購進(jìn)來的商品,原價(jià)給母公司用,采購價(jià)是含稅價(jià),給母公司用,還需要再繳納增值稅嗎?
請問老師,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價(jià)含稅50,進(jìn)價(jià)含稅30,那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳啊?當(dāng)時(shí)我們給商場交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場,是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???