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有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊

2025-09-03 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 12:24

信息方,這個是銷售方嗎?是的話,你第二個分錄直接改成借管理費用等 貸其他應(yīng)收款法人。

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快賬用戶5775 追問 2025-09-03 12:37

是的,不屬于管理費用呀,是運費,通過個人信息部拉貨

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快賬用戶5775 追問 2025-09-03 12:37

我們是銷售方

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齊紅老師 解答 2025-09-03 12:40

單位是銷售方,你公司轉(zhuǎn)費用款是什么意思?信息方,他在這里面起到了什么作用,他給你提供服務(wù)了還是什么?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 12:41

你們是銷售方,你等著收錢 個人信息部給你你提供服務(wù)他是銷售方 借銷售費用運費等 貸其他應(yīng)收款法人

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信息方,這個是銷售方嗎?是的話,你第二個分錄直接改成借管理費用等 貸其他應(yīng)收款法人。
2025-09-03
同學(xué)你好,沒有問題
2022-04-11
你好,對的,是這么做的。
2021-05-27
你好,沒錯的,是這么做賬的
2025-01-24
你好,當(dāng)時這個錢實際是誰支付的?
2022-08-15
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