同學(xué),你好
有截圖嗎
老師請問這種,沒有增值稅的。增值稅那里就是0嗎,小規(guī)模的季度低于30萬收入的,增值稅免了,,附加稅那里就是0嗎老師
老師,您好,麻煩問一下,小規(guī)模增值稅報表,這個地方的數(shù)據(jù)是不是只填寫專用發(fā)票的金額
老師,幫忙看一下。這是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司代開專票繳的增值稅和附加稅,附加稅這是咋算的?開票金額164755.11(含稅金額)
老師麻煩看下我這張圖中小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅分錄的處理,最后年底應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的三級科目,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是對沖就可以
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳啊?當(dāng)時我們給商場交錢的時候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費,可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個人打款,所以準(zhǔn)備退還對方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個收到個人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個體工商戶農(nóng)場,是種植蔬菜的。交增值稅時要填表五,優(yōu)惠政策是那一號文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實現(xiàn)實繳???
老師能看的清嗎?
同學(xué),你好
這個是做表格的人,自己設(shè)置的
對啊,我剛來代賬這里工作,看這個表格沒懂,合計問問老師,這個公式合理嗎?
同學(xué),你好
這個是自己設(shè)置,可以設(shè)置0.06,也可以設(shè)置0.07.這個是企業(yè)自己內(nèi)部決定的