你好 直接沖減你們的收入,增值稅進(jìn)入應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
老師,如果我進(jìn)項票夠抵扣銷項票了那么多余的我是不是可以不抵扣
老師問一下如果我進(jìn)項的抵扣發(fā)票不夠了,那我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我損失怎么算的?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,開了銷項發(fā)票,也抵扣了 次月發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票金額開多了 需要沖紅 我想問一下我進(jìn)項發(fā)票怎么辦?如果我不進(jìn)項轉(zhuǎn)出會發(fā)生怎么樣?
老師,我想問下內(nèi)銷發(fā)票的問題,當(dāng)月開出去一張進(jìn)項票,對應(yīng)的進(jìn)項票上面除了那個品名還有其他的品名,那為了可以抵扣的話,我當(dāng)月要先認(rèn)證掉這張進(jìn)項票嗎,如果認(rèn)證掉的話,不是會產(chǎn)生留抵嗎,這個要怎么處理
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
那就是我可以少交增值稅嘛?
是的,相當(dāng)于應(yīng)交稅費的借方,是少交的
老師按這個的話我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄怎么做的?
1、沖減出口收入,借:主營業(yè)務(wù)收入-口收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷收入,應(yīng)交稅金-值稅-項稅額。2、沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
謝謝老師
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