你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進項太多了。那我們可以把進項都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因為出口免稅,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進項之外,其他的推廣,翻譯費用等用普票要更好一點,可以全部進費用,因為如果取得專票的話,留抵金額也很多。
請教個問題,我們6月份第一次出口,出口如果開增值稅0稅率的專票,但進項稅總額小于內(nèi)銷銷項稅,要交增值稅,這種是只需要申報增值稅,還是也要做出口退稅申報,即使沒有退稅額
為什么機會成本也要考慮
報關(guān)成交方式是出廠價,需要滿足什么條件才可以退稅?
老師,保險斷繳可以補嗎?
匯算清繳是什么意思?
老板要拿公司錢,可以對應(yīng)的少做一筆收入嗎?等于不掛其他應(yīng)收款,掛在應(yīng)收賬款里?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)稽查嚴不嚴?
管道安裝,需要交揚塵環(huán)保稅嗎
老師你好,我們的應(yīng)收票據(jù)從本公司的A銀行轉(zhuǎn)到本公司的B銀行,分錄是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收票據(jù)嗎?
公司給員工購買的工裝發(fā)票 開的專票 該怎么寫分錄呢?進項需要轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,只看問題3,在考慮額外訂單時,我把原來的12000件和額外訂單2000加一起算的總的,只是我沒有加固定成本,老師我錯在哪里,答案是只算了2000件的
生產(chǎn)型的,享受免抵退
你好,那就是一樣的,因為你們都是選擇抵扣勾選 如果沒有留底,他也不會給你退稅。
我沒有懂,為什么會一樣,外銷不是免增值稅嗎?
外銷是免增值稅的。但是你只有。 銷項減去進項,這個有留底的情況下才能給你退稅。
我們生產(chǎn)貨物肯定是有進項的啊,出口的話能退到稅的
你好,那就影響的 多交稅款 稅務(wù)局為什么要讓你轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
就是所有條件都是在相同情況下,我們外銷和內(nèi)銷比, 肯定是外銷好一點吧。
對的,是的,是這個意思的。
因為我們純出口企業(yè),稅務(wù)局說我們稅交少了,還退他們的稅
那就是不給你退稅了