關(guān)鍵是沒有出差為啥就有發(fā)票呢?
員工去外地出差了,他沒有在本公司上社保,他的車票無法入賬,可以只入賬他的餐票和住宿費(都是外地的票)嗎?
老師,我公司員工出差,開的住宿費發(fā)票寫的是個人名字,能入賬嗎?
老師,房地產(chǎn)服務(wù)中介公司,小規(guī)模,我們公司有開出3%專票,業(yè)務(wù)員外出的住宿票是專票的,我們可以抵扣嗎?
單位業(yè)務(wù)人員出公差住旅店的住宿費發(fā)票能入賬嗎?該業(yè)務(wù)員公司沒給他上社保。
老師,員工有發(fā)票給到公司,住宿和餐飲,但是不給員工報銷,這發(fā)票能入賬嗎,如果能,如何入賬
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
老板旅行的住宿票
就只有兩張住宿票,沒得其他相關(guān)的票據(jù),這個我要不要去入賬?
那個計入福利費,要申報個稅的
那我是不是可以選擇不入賬,然后7月抵扣了進項我在8月轉(zhuǎn)出可以嗎?
可以不做賬的,做不抵扣勾選就行
當時沒有注意,已抵扣,我是不是做個進項轉(zhuǎn)出?
可以直接進項轉(zhuǎn)出就行
嗯,賬上就不用再有這個業(yè)務(wù)的體現(xiàn)了嗎?我直接在稅局處理了就是哇
是的,就是那樣子的