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老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,

2025-09-08 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-08 22:53

您好,這個是這樣做的,最后分錄是其他應收款

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快賬用戶6365 追問 2025-09-08 23:00

謝謝老師,那我現(xiàn)在?個分錄,6.19收到發(fā)票,借:管理,貸,其他應收款

謝謝老師,那我現(xiàn)在?個分錄,6.19收到發(fā)票,借:管理,貸,其他應收款
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2022年1-3月的房租攤銷 借:制造費用55045.87 貸:預付賬款55045.87 2022年收到發(fā)票24萬 借:以前年度損益調整12 貸:其他應付款12
2022-04-25
等下我看一下回你 等下?
2023-07-27
您好,這個是可以額的可以
2023-10-24
你好!現(xiàn)在沒有待攤費用這個一級科目了
2021-12-03
你好,不用寫上預付賬款,直接在其他應付款體現(xiàn),
2020-10-19
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