你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有問(wèn)題嗎?
老師,我們上個(gè)月抵扣發(fā)票5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅4.8萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票紅沖開(kāi)成免稅的了,進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?要做轉(zhuǎn)出處理嗎
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣了 現(xiàn)在要退貨 不抵扣了是不是需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票?我在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師我5月份開(kāi)了發(fā)票出去,開(kāi)錯(cuò)了沒(méi)有紅沖,先把正確發(fā)票開(kāi)出去了,8月份才開(kāi)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來(lái),我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師我想問(wèn)一下,我1月份進(jìn)項(xiàng)是100,然后9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了沖紅發(fā)票重新開(kāi)了一致金額的發(fā)票,我直接進(jìn)項(xiàng)-100,正常的做了進(jìn)項(xiàng)100,但是我認(rèn)證了發(fā)票轉(zhuǎn)出按道理應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)一下老師我改怎么更正9月份的賬目
老師,開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也抵扣了 次月發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額開(kāi)多了 需要沖紅 我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦?如果我不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)發(fā)生怎么樣?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷(xiāo)售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)提供多了 我想沖紅 這樣根據(jù)需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng) 節(jié)省費(fèi)用
你們開(kāi)紅字信息表只開(kāi)多開(kāi)的那一部分就可以 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?如果就只有這一個(gè)項(xiàng)目 那是不是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)
對(duì)的,是的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,你當(dāng)月有證書(shū)的,可以抵扣當(dāng)月的正數(shù)銷(xiāo)售額。
如果當(dāng)月沒(méi)有正數(shù) 會(huì)留存到次月嗎
你好 可以的,可以的。