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我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對(duì)外出租有商鋪有公寓類(lèi)型的 問(wèn)題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個(gè)之前我們問(wèn)過(guò)稅審,稅審意見(jiàn)是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營(yíng),公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取,我們開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧 問(wèn)題二我們有收電費(fèi),開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售貨物發(fā)票,可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷(xiāo)售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng),售電這塊都9月才有開(kāi)票 問(wèn)題三租出的商戶(hù)籌開(kāi)期間有收取商戶(hù)裝修水電費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開(kāi)票的,當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來(lái)算的,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話,應(yīng)該按哪個(gè)來(lái),增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶(hù)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶(hù)給了3000,9月公戶(hù)轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶(hù)買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
問(wèn)題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無(wú)法支付,所以?xún)晒局g經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。 問(wèn)題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類(lèi),如果做帳沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,無(wú)法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問(wèn)題3:公司的客戶(hù)經(jīng)常要求高開(kāi)發(fā)票,比如1萬(wàn)的廣告費(fèi),要求開(kāi)3萬(wàn)的銷(xiāo)售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬(wàn)做,客戶(hù)后面轉(zhuǎn)3萬(wàn)到我們公司公帳,然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司,其它開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。 麻煩老師結(jié)合上面的問(wèn)題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨(dú)立核算的,目前沒(méi)有開(kāi)票收入,目前一直做零報(bào)稅收入,我想如果一直零報(bào)稅的話,是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營(yíng)的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷(xiāo)售開(kāi)票都是由總公司開(kāi)出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買(mǎi)社保、公積金,我想問(wèn)一下,如果后續(xù)的話,非獨(dú)立核算的分公司開(kāi)票給總公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn),然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來(lái)繳稅?因?yàn)槲覀兛偣镜脑捠歉咝驴萍计髽I(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門(mén)店網(wǎng)上直播銷(xiāo)售,門(mén)店按銷(xiāo)售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門(mén)店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門(mén)店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開(kāi)了發(fā)票怎么做分錄
老師您好 我們公司有個(gè)技術(shù)員工工資很高 超了社?;鶖?shù) 但是又想給他按最低基數(shù)交社保 這個(gè)在賬務(wù)和申報(bào)怎么做呢老師
接到稅局電話,說(shuō)企業(yè)有中高風(fēng)險(xiǎn),具體應(yīng)該怎么處理呢
現(xiàn)在夫妻雙方其中女方全額填了子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,,匯算清繳發(fā)現(xiàn)年收入小于六萬(wàn),她還能刪了,讓男方全額填子女教育,享受2000*12=24000的扣除嗎
企業(yè)個(gè)人所得稅在電子稅務(wù)局網(wǎng)上怎么去操作?具體流程是怎樣的
老師,公司有分租一層廠房給關(guān)聯(lián)公司,但是公司的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有租賃,有咨詢(xún)服務(wù),可以收租金開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好!非住宅出租,出租交什么稅?每月20萬(wàn)元租金,老師幫我核算一下稅費(fèi)
發(fā)票金額比實(shí)付金額(合同金額)大,有沒(méi)有關(guān)系的?影響財(cái)務(wù)做賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年有個(gè)費(fèi)用大約有4萬(wàn),直接入賬了,但是今年才收到發(fā)票,這樣的話直接放上發(fā)票還是直接沖了,計(jì)提這個(gè)月啊
老師,公司有理財(cái)業(yè)務(wù)的話怎么做分錄,都記什么科目啊
您好,1、固定150元/小時(shí)是直播服務(wù)費(fèi)(若與場(chǎng)次強(qiáng)相關(guān)可能被視作坑位費(fèi)),1.5%是銷(xiāo)售傭金,發(fā)票不用分類(lèi)型開(kāi)(可合并開(kāi)“直播銷(xiāo)售服務(wù)”發(fā)票),主播用自己的個(gè)體戶(hù)合作應(yīng)按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅(不是勞務(wù)報(bào)酬的20%預(yù)繳)。 2、主播用自己個(gè)體戶(hù)開(kāi)1%增值稅發(fā)票(小規(guī)模優(yōu)惠),按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅(合規(guī)且風(fēng)險(xiǎn)低)。 3、京靈平臺(tái)10月后不能用了,相比前兩種,主播用個(gè)體戶(hù)開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票(方式2)風(fēng)險(xiǎn)最小。
老師那如果主播用個(gè)體戶(hù)開(kāi)1%的增值稅發(fā)票,開(kāi)什么類(lèi)型的呢?我們公司以哪種費(fèi)用類(lèi)型入賬呢?
那按第二種方式,簽合同的時(shí)候我們?cè)撟⒁饽男┓矫婺兀?
?您好,1、發(fā)票類(lèi)型:開(kāi)“現(xiàn)代服務(wù)—直播服務(wù)費(fèi)”或“文化服務(wù)—直播推廣費(fèi)”類(lèi)1%增值稅發(fā)票(小規(guī)模納稅人適用,月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下可能免稅)。 ? 2、公司入賬費(fèi)用類(lèi)型:記“銷(xiāo)售費(fèi)用—直播推廣費(fèi)”或“銷(xiāo)售費(fèi)用—直播服務(wù)費(fèi)”。 ? 3、簽合同注意:寫(xiě)明服務(wù)內(nèi)容(固定時(shí)長(zhǎng)%2B銷(xiāo)售提成)、按銷(xiāo)售額1.5%算傭金、開(kāi)1%增值稅發(fā)票、個(gè)體戶(hù)自行申報(bào)個(gè)稅(不代扣)、資金打款到個(gè)體戶(hù)對(duì)公賬戶(hù),確保業(yè)務(wù)真實(shí)(別編虛假場(chǎng)次)。
老師這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳受銷(xiāo)售收入15%稅前扣除的限制嗎?固定時(shí)長(zhǎng)是要每個(gè)月固定直播多少小時(shí)嗎?
那這個(gè)1.5%的公司做賬是算坑位費(fèi)嗎?
然后個(gè)體戶(hù)必須開(kāi)對(duì)公賬戶(hù)嗎?公司直接打給個(gè)體戶(hù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者可以么
?您好,1、企業(yè)所得稅扣除限制: 若主播開(kāi)的是推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票(1%增值稅,經(jīng)營(yíng)所得),這筆費(fèi)用算廣告宣傳費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),一般企業(yè)按當(dāng)年銷(xiāo)售收入的15%限額內(nèi)扣除,超出的部分可以留到以后年度扣除。 ? 2、固定時(shí)長(zhǎng): 是的,合同里寫(xiě)了每月固定直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),總共104小時(shí),這就是固定服務(wù)時(shí)間,公司按這104小時(shí)付150元/小時(shí)的固定費(fèi)用。 ? 3、1.5%費(fèi)用性質(zhì): 不是坑位費(fèi)! 1.5%是銷(xiāo)售傭金,是按實(shí)際賣(mài)出金額提成的,賣(mài)得多就給得多,和“不管賣(mài)多少都付的坑位費(fèi)”完全不一樣。公司做賬記成“銷(xiāo)售傭金”或“推廣服務(wù)費(fèi)”就行。
老師固定150元的和1.5%的都做成廣告費(fèi)嗎?發(fā)票也不需要分開(kāi)開(kāi),直接都開(kāi)推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票?
?您好,可以都算廣告費(fèi),發(fā)票不用分開(kāi)開(kāi),直接開(kāi)成“推廣服務(wù)費(fèi)”類(lèi)1%增值稅發(fā)票就行。公司做賬時(shí),150元/小時(shí)固定費(fèi)和1.5%銷(xiāo)售提成都能記成“銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi)/推廣費(fèi)”,只要合同里寫(xiě)清楚包含這兩塊內(nèi)容,業(yè)務(wù)真實(shí)就能一起按廣告費(fèi)處理,稅前扣除時(shí)一起受15%收入比例限制。