你們這是合作社加上農(nóng)戶的模式嗎?如果是的話可以。
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負責承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規(guī)?
老師,之前我們就一個公司,這個公司購買中藥材加工成藥粉包裝成產(chǎn)品銷售,現(xiàn)在想成立另外兩家公司一家負責中藥材的種植,另外一家負責收購藥材進行粗加工,然后之前的公司就負責科研,這三家公司的稅率都可以為小規(guī)模納稅人按照百分之一來繳納增值稅嗎?企業(yè)所得稅的都按百分之二十五來繳納嗎?
老師,A公司和B公司合作,b公司出個作品授權(quán),需要抽取10%的收入,買家(玩家)一般不會要發(fā)票。所得收入是先進入a公司賬戶,后續(xù)月結(jié)給b公司。這種情況下,需要b公司給我們開票嗎?(b公司一般也是無法給我們發(fā)票的,b公司多為小工作室,個人)我們給b公司打款,需要代扣什么稅嗎?還是屬于他們自己自行申報繳納呢?
您好老師,請問下我們公司跟一家公司合作養(yǎng)豬,那家公司負責買豬仔跟買飼料,其他的我們公司負責。這種情況我們屬于自產(chǎn)自銷免征增值稅企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!請問一下,如果我們買進100萬的材料,然后賣給另一家公司售價也是100萬,不考慮所得稅的情況,我們由于銷售收入增加了,增值稅稅負就高了,這么算我們豈不是虧了,可以這么理解么
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當于一筆預收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
我們都是公司,應(yīng)該不屬于合作社加上農(nóng)戶吧
那你們誰銷售出去,怎么開發(fā)票?還有買來的豬崽,還有資料給誰開發(fā)票?
跟我們合作那家公司負責賣,他把利潤分給我們,我們再開票給他
那就是對方自產(chǎn)自銷的 你給他開別的
那我們屬不屬于免稅優(yōu)惠
看下你開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票了。
對方現(xiàn)在要求你們開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
還沒開票。所以我提前問老師您
我們這種雖然是公司,但能不能當成我們是農(nóng)戶,對方是公司,這種模式
開豬仔的 你不是有這個發(fā)票
沒有這個發(fā)票
那你手里現(xiàn)在有啥發(fā)票