稅負是一個比例,它是一定的哈
老師 請問 如果從農(nóng)戶手中買生豬 再買給屠宰場 我們可能就只賺這中間的差價 我想問我們這種業(yè)務屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷售額500萬以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣出來生豬算 我們流水是超過這個額度的了,這種有什么影響嗎?
老師,有這么一個情況,我們從供應商那里購買100萬的原材料,然后將原材料買個另一家公司,我們可以開票名稱為這個原材料的名稱吧,這樣的好處是不是類似于提高我們的銷售額了
老師,你好!請問一下,如果我們買進100萬的材料,然后賣給另一家公司售價也是100萬,不考慮所得稅的情況,我們由于銷售收入增加了,增值稅稅負就高了,這么算我們豈不是虧了,可以這么理解么
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
請問一下老師,我們公司的股東是一家新加坡公司A,我們公司算是新加坡A公司的公司,我們從新加坡母公司A公司采購了一批貨物100萬元,進口增值稅13萬,進口關(guān)稅5萬,我們再把這批貨銷售給國內(nèi)B公司,一分錢都不賺原價出售,可以這樣子操作嗎?
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!