你好,一樣的,你在三月底計提了折舊之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
10月份報企業(yè)所得稅的時候交了100多的稅?,F(xiàn)在補1月的成本了導(dǎo)致會計報表和報10月份的企業(yè)所得稅報表的利潤就不一樣了,這樣可以嗎
但是老師,我在3月份計提企業(yè)所得稅,那是不是對第一季度的利潤表這些就有影響啊,
老師,那3月份計提和結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得,這個企業(yè)所得就是用1-3月份的利潤表,這種在把企業(yè)所得做進去,是不是就和利潤表不相符了啊
企業(yè)所得稅表是本年累計金額,那企業(yè)所得稅就是按照本年累計金額的利潤算企業(yè)所得稅唄?不是按照3個月的利潤總額的和算企業(yè)所得稅吧
本年利潤有1月份期初余額,那在申報企業(yè)所得稅時是不是就得把去年利潤也交了稅?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?