先進制造業(yè)加計抵減是先進制造業(yè)企業(yè)按可抵扣進項稅額一定比例抵減應(yīng)納稅額的優(yōu)惠政策。累計最大值無固定統(tǒng)一數(shù),隨政策、企業(yè)情況變,出現(xiàn)提示需查最新稅務(wù)文件或咨詢稅務(wù)機關(guān)(如 12366),核對加計抵減數(shù)據(jù)準確性。
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 這個是怎么計算
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師你好,這個允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進項稅額加計5%抵減是指我勾選的進項發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個數(shù)給多扣減點要交的增值稅嗎
老師,9月份出臺的政策先進制造業(yè)企業(yè)進項稅額加計5%抵減增值稅應(yīng)納稅額,這個是指進項稅的的5%可以退還嗎?
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊