同學(xué)你好 這個(gè)可以的
10月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候交了100多的稅?,F(xiàn)在補(bǔ)1月的成本了導(dǎo)致會計(jì)報(bào)表和報(bào)10月份的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤就不一樣了,這樣可以嗎
老師,6.7.8.9月份開出去的專票在10月份沖紅,現(xiàn)在這個(gè)月10月份報(bào)3季度的所得稅,2季度的企業(yè)所得報(bào)表也報(bào)了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)3季度的所得稅,我就按照財(cái)務(wù)報(bào)表正常報(bào),不需要調(diào)整吧
老師麻煩問一下,我3月份結(jié)帳的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,直接就報(bào)所得稅報(bào)表了,我4月發(fā)現(xiàn)問題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財(cái)務(wù)報(bào)表我沒有重新取數(shù),這樣導(dǎo)致我利潤表的數(shù)就不對了,7月報(bào)季報(bào)的時(shí)候數(shù)也不對,我想問一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)的報(bào)表就和我實(shí)際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
去年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到今年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
2023年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
只要是年度的企業(yè)所得稅報(bào)表和賬上的一致就行了,季度的可以不一樣,對嗎?老師
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不一樣 年度的調(diào)整一致就行了