對的,是的,是這么理解的,之前繳納的所得稅會減去的。
老師,小規(guī)模第三季度的企業(yè)所得稅計算方法是按照利潤表中的本季度的利潤總額的金額還是本年累計的利潤總額的金額
老師好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入和營業(yè)成本,還有利潤總額是按利潤表的本年累計金額填寫還是本月金額
企業(yè)所得稅,是按照利潤表中的本年金額還是本月金額?
計提企業(yè)所得稅是按本年累計利潤總額計算
企業(yè)所得稅申報,營業(yè)收入本年累計數(shù)應與取利潤表中的營業(yè)收入本年累計金額,企業(yè)所得稅申報利潤總額取利潤表中三利潤總額對不
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
季報的財務報表的利潤表的本期金額是3個月的和吧?對申報企業(yè)所得稅不影響吧?
你好,你是本期和本年累計還是本期和上期啊。
財務報表不是季度報嗎?季報的時候利潤表有個填本期金額,比如第一季度,本期金額是1到3月的本月數(shù)想加吧
好,利潤表里面有一個本期,還有本年累計,還有一種格式是本期和上期,你是哪一種我知道是按季度申報,你得說一下是哪一種,這兩種方式不一樣。
利潤表是有個本年累計金額和本期金額
本期填寫三個月的合計,本年累計填寫一到本月份的合計。一季度都是一到三月份的, 第二季度本期就是四到六月份,本年累計一到六月份。
對,本期數(shù)的填寫對企業(yè)所得稅申報沒有影響吧?企業(yè)所得稅是本年累計金額
對的,是的,這個不影響的。
企業(yè)所得稅匯算清繳是根據12月份的報表申報,第四季度企業(yè)所得稅也是根據12月份本年累計利潤申報,這倆不相當于把第四季度的企業(yè)所得稅重復申報一次了?
不會重復的,你成本也是在這里面填寫了兩次,不是嗎?
而且你季度預繳的會在實際已交納里面填寫抵扣。
比如第4季度12月分報表本年累計利潤是2萬,交企業(yè)所得稅5千,那年度匯算清繳也得按照12月份的本年累計利潤2萬減去5千繳納?這不就重復了2萬了
年報是2萬減去5千再乘以5%相當?shù)闹粶p去了第四季度企業(yè)所得稅繳納的成本?
你好,利潤是2萬乘以稅率,然后再減去5000,不需要繳納的不是嗎?
是,利潤2萬減去5000的成本再交企業(yè)所得稅,相當于15000交了兩次吧
不是的,是2萬乘以稅率減5000。