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新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?

2025-11-09 05:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-09 05:51

你好,正在回復(fù)題目

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齊紅老師 解答 2025-11-09 05:52

還得看業(yè)務(wù),大概率不會完全合理

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快賬用戶3126 追問 2025-11-09 07:01

應(yīng)收是公司內(nèi)部的公司,應(yīng)付是供應(yīng)商客戶,這樣要怎么去改賬呢?

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對的,做報表的時候要做重分類調(diào)整
2024-04-11
你好,建賬時按科目余額表金額即可,對應(yīng)科目是寫分錄時有的,與建賬無關(guān)。
2021-12-08
您好 會計報表上的應(yīng)收賬款科目是根據(jù)應(yīng)收賬款的借方余額和預(yù)收賬款的借方余額來填寫的 2020年12月,應(yīng)收賬款科目 借方:500元,貸方:600元,余額:貸方100元。預(yù)收賬款科目 借方:300元,貸方:200元,余額:借方100元。那么12月份資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款項目應(yīng)該填500+300=800元,
2021-01-18
是的,確定不需支付,也不能收回就那樣處理
2023-12-21
那個不需要合并的,應(yīng)收票據(jù)到期后直接兌現(xiàn)了
2024-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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