你好,印花稅是如果是按季度申報(bào)的話,都要計(jì)提的
1~3月印花稅和企業(yè)所得稅要賬務(wù)在3月份計(jì)提嗎
企業(yè)4
老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師交印花稅的時(shí)候還得先計(jì)提然后在交是嗎,1-3月份的要在4月計(jì)提和繳納嗎
老師1月份交2023年1月至12月所屬期印花稅要計(jì)提嗎,1月份交2023年12月份所屬期企業(yè)所得稅季報(bào),需要計(jì)提嗎,之前沒(méi)有計(jì)提
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們5月份工資沒(méi)發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個(gè)稅是正常按每月報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成了?這個(gè)利潤(rùn)表生成后怎么就一個(gè)交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒(méi)有地方可填,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計(jì)算不含稅金額
請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開(kāi)票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬(wàn)多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬(wàn)左右,我就沒(méi)有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬(wàn)多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來(lái)。老師你說(shuō)我勾還是不勾選。這11萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢(qián)數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢(qián)的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無(wú)形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票,今年五月付的款,票也開(kāi)的是今年5月的,但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
企業(yè)所得稅呢。
是一樣的要計(jì)提的哈
都要在3月份計(jì)提,小微企業(yè)享受所的稅計(jì)算公式應(yīng)納所得稅額10%
嗯,按實(shí)際應(yīng)繳納的計(jì)提
像不報(bào)印花稅有六稅二費(fèi)減免都不知道計(jì)提就錯(cuò)。
印花減免50%,按實(shí)際的來(lái)計(jì)提即可