你好,印花稅是不需要計提的,實際繳納的時候計入稅金及附加核算?
老師,我們3月份有購進業(yè)務,按買賣合同申報印花稅,申報印花稅需要3月份計提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師交印花稅的時候還得先計提然后在交是嗎,1-3月份的要在4月計提和繳納嗎
老師,在實際工作中,3月計提企業(yè)所得稅,是先出財務報表然后根據(jù)本年累計的利潤總額去計提嗎?還是4月份做賬的時候,在補計提呢?
老師 3月份的印花稅計提少了,然后4月份財務又計提了一遍(以為之前的會計沒有做)3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ,這個賬要怎么調(diào)呢
想問一下企業(yè)所得稅是交費當月計提嗎 ?比如4月份交1-3月份的企業(yè)所得稅,是在3月份計提嗎還是4月份計提?
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
就是借營業(yè)稅金附加,貸方應交稅費
然后我交的時候在借應交稅費貸方銀行存款
你好,印花稅不需要計提,不需要通過 應交稅費核算。 實際繳納的時候計入稅金及附加核算 ,借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款?