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老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?

2025-07-14 05:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 05:49

你好,可以按照您的出庫數(shù)量和進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶8942 追問 2025-07-14 05:52

我要在哪里知道我的進(jìn)價(jià)呢,

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快賬用戶8942 追問 2025-07-14 05:52

我才接的賬,全是之前的庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-07-14 05:53

你購進(jìn)的時(shí)候沒有索要發(fā)票嗎?或者是沒有庫存明細(xì)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 05:54

可以查之前的入賬憑證

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快賬用戶8942 追問 2025-07-14 06:31

有什么快速的方法看到銷項(xiàng)票知道進(jìn)價(jià)是多少嗎?幾十個(gè)商品太難得找了

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齊紅老師 解答 2025-07-14 08:53

如果沒有庫存明細(xì)賬,就只能按照記賬憑證原始單據(jù)查找

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是為了與收入配比,從而得出經(jīng)營成果利潤,為編制利潤表提供數(shù)據(jù)
2021-11-09
你好,發(fā)票未到暫估購進(jìn)庫存商品這個(gè)你已經(jīng)做了,核對(duì)一下其他憑證
2021-11-21
是的,有銷售商品的,就月末做接轉(zhuǎn)成本
2024-12-09
同學(xué)你好,按標(biāo)準(zhǔn)來是這樣做: 1.補(bǔ)轉(zhuǎn)銷售成本:借:以前年度損益調(diào)整 [漏結(jié)轉(zhuǎn)成本金額]貸:庫存商品 [漏結(jié)轉(zhuǎn)成本金額] 2.調(diào)整所得稅(若有):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 [漏結(jié)轉(zhuǎn)成本金額 × 適用稅率]貸:以前年度損益調(diào)整 [漏結(jié)轉(zhuǎn)成本金額 × 適用稅率] 3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配 - 未分配利潤 [“以前年度損益調(diào)整” 科目余額]貸:以前年度損益調(diào)整 [“以前年度損益調(diào)整” 科目余額] 通過以上步驟完成調(diào)整,無需追溯調(diào)整報(bào)表,在本期報(bào)表中直接體現(xiàn)對(duì)留存收益期初余額的調(diào)整影響。
2024-12-02
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果長時(shí)間一致不在進(jìn)貨,,建議還是轉(zhuǎn)回來 之前多轉(zhuǎn)需要后期不再結(jié)轉(zhuǎn),慢慢彌補(bǔ)這部分缺失
2024-06-11
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