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老師,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表中,實際發(fā)生額這列,如附件,我填寫的金額是20年實際支付的金額,要把20年計提在21年5.31之前已經(jīng)支付的金額也加上去嗎
老師,公司為股東派駐的某員工計提社保,但一直未支付,前兩年每年匯算清繳都調(diào)增了,今年2月份將以前未支付的社保全部都支付了,填匯算清繳表時,賬載金額填2021年計提的金額(薪酬-科目貸方發(fā)生額),實際發(fā)生額和稅收金額是按2021年支付金額加上在今年2月份支付以前年度的數(shù)據(jù)嗎
在2027年12月31日前,居民個人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算青繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳,這是啥意思,12萬怎么來的
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項的意思 “稅收金額”=實際發(fā)生額-本年支付上年計提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報的,小規(guī)模財務(wù)報表都是季報,現(xiàn)在信用等級成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個客戶想要業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,我具體開什么項目能滿足客戶的要求
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 匯總成本問題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉庫,總賬要我提供庫存金額,我是不是把截圖里面的所有倉位核算出來給總賬。截圖里有一個工單廣西代表是現(xiàn)場倉等于是產(chǎn)線上的
您好,稅收金額并非直接等于實際發(fā)生額,需調(diào)整跨年度支付部分, 稅收金額 = 實際發(fā)生額 - 本年支付的上年計提且已在上年度匯算清繳列支部分 %2B 本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額,目的是避免重復(fù)扣除或漏扣,確保符合稅法 實際支付 要求,最終稅收金額還需與稅法允許的扣除限額比較取小值。
這種情況,賬載金額不就<實際發(fā)生額么!??!圖片上的意思是跨年補(bǔ)發(fā)吧
您好,是的,補(bǔ)發(fā)的前一年沒有發(fā),賬載大于稅收
稅收金額為什么小于等于賬載金額????什么時候<什么時候=
您好,小于:沒有按人事工資申報收入,少申報。匯繳前沒有發(fā)放的工資,還欠員工的 等于:完全按工資表申報,匯繳前也全部發(fā)放了
同樣是一個問題。您倆解釋的也不一樣啊
您好,我們都說了沒有發(fā)放,稅法不認(rèn),一樣的意思呀
可是我覺得你們說的意思不一樣,雖然是稅法不認(rèn)。。。。。但是你們一個是從這個方面講的,另一個是從另一方面講的。綜合起來跟我說一下不行嗎?詳細(xì)點?我如果會或者一點就通,我能在這一直問嗎
哦哦,我不知道該咋綜合講,我就是說我的思路,唯一的標(biāo)準(zhǔn)是 申報收入、賬載、實發(fā)(包含個稅和個人社保),這3個最小值是稅法認(rèn)同的, 這樣是不是好理解呀
申報收入又是什么???? 有啥不知道咋綜合講的呢?不是看懂了她說的了么。我只是想讓你倆說的摻和起來。因為我覺得你倆解釋的不是一個層次?。。?!你還非得說是一樣的,要是一樣的。我還問干啥
您好,申報收入就是個稅扣繳端申報到稅務(wù)局的金額 各人理解不一樣,我看老師說的也是看3個最小值 我不是牽強(qiáng),因為一個法條100人就有100個看法,這是我的專管員說的
她上面都沒提到個稅?。?!
您好,稅收金額是要考慮個稅系統(tǒng)里的申報金額,您說的是這個么,沒有申報個稅是不讓稅前扣的
我不明白她說的補(bǔ)發(fā)工資那里,說 可能等于賬載金額。為什么是可能?還有什么情況是不等于的????
您好,我也不能亂猜,@樸老師,問一下嘛
您看我寫的這個對嗎?全面嗎?能看懂嗎
您好,我認(rèn)為補(bǔ)發(fā)不能算上,補(bǔ)發(fā)的上年是調(diào)增的,本年發(fā)了,在5年以內(nèi),。我們要更正申報上年,把調(diào)增給調(diào)回來,其他我認(rèn)為都合適,就是我覺得是20和后面的數(shù)值來比較
我又蒙圈了。我寫的 補(bǔ)10+實發(fā)20 說的是補(bǔ)23年的10,發(fā)放24年的20。 加起來的30是24年實際發(fā)放的呀。24年實際發(fā)放的為什么是20不是30。 還有您說的更正申報是怎么回事?實際發(fā)放金額不應(yīng)該次年5月之前發(fā)放的嗎?怎么,五年之內(nèi)發(fā)放工資就可以更正申報?那工資在五年之內(nèi)發(fā)放不就行了嗎
您好,咱這么想,按您說的第1個 30大于20,稅法怎么可能讓我們扣30,會計利潤里就只有20的工資成本費用 2.發(fā)票在匯繳時沒有來也是先調(diào)增,匯繳后再來發(fā)票,去更正申報匯繳申報表,發(fā)工資也是一樣的道理的