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老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報

2025-07-13 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 13:05

生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的 生產(chǎn)的話生產(chǎn)什么的

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齊紅老師 解答 2025-07-13 13:06

稅負是3%的話交的增值稅是70,000嗎?

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快賬用戶5080 追問 2025-07-13 14:52

是,加工水表的生產(chǎn)制造業(yè)

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快賬用戶5080 追問 2025-07-13 14:54

繳納增值稅

繳納增值稅
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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:06

按照3%就可以,找?guī)讉€合適的發(fā)票

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快賬用戶5080 追問 2025-07-13 17:25

你的意思是我就按3%現(xiàn)在交7萬多就不用動了,也不用改了,留著11萬多那個進項發(fā)票下期抵扣,這樣就行唄?不改了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 18:20

你好是的 不要認證

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生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的 生產(chǎn)的話生產(chǎn)什么的
2025-07-13
若 5 月增值稅申報期未過(通常截至 15 日,看當?shù)仨樠樱?,可補充勾選那兩張進項票,作廢原申報,重新填申報表提交,系統(tǒng)會按新抵扣額算稅,減少多繳部分; 若已過申報期,先勾選進項票,再在電子稅務局申請更正申報,填新數(shù)據(jù)讓系統(tǒng)重算,多繳的稅可抵后期或申請退 。核心是利用發(fā)票勾選和申報更正,把漏抵進項補上,調(diào)整應納稅額。
2025-06-16
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,可以的,一般根據(jù)季度來算稅負就可以
2024-01-22
你好 ; 你考慮適當繳納點稅費哈; 避免能稅負率過低的? ;適當繳納一些 ;? 你有收入適當繳納一些? 說得過去的? ?
2022-04-13
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