生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的 生產(chǎn)的話生產(chǎn)什么的
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當時沒有繳納這筆稅款,因為我手里面有鏡像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師電子稅務局發(fā)票統(tǒng)計怎么下載
購買財務軟件用管理費用做賬可以嗎
一人公司股權轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個要怎樣繳稅呢。
老師晚上好!請教您,履約保證金是計入其他應收款嗎?謝謝老師!
麻煩郭老師再解決一下,追問不了了。社保退的這500來塊錢,不能借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入嗎,不交所得稅
這題為什么是B不是c,如果我增加貸款,負債不是增加了么?未決訴訟有可能勝也有可能敗啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
運輸車輛掛靠,掛靠公司增值稅稅率是多少,按什么稅種繳納,印花稅怎么交
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務,但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應交稅費~應交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
稅負是3%的話交的增值稅是70,000嗎?
是,加工水表的生產(chǎn)制造業(yè)
繳納增值稅
按照3%就可以,找?guī)讉€合適的發(fā)票
你的意思是我就按3%現(xiàn)在交7萬多就不用動了,也不用改了,留著11萬多那個進項發(fā)票下期抵扣,這樣就行唄?不改了
你好是的 不要認證